Relatório de convênios
Convênios
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2022 | 865743 | 2018 | 20-08-2018 | 001.227.588/0001-83 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 20-08-2018 | 24-05-2021 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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RECAPEAMENTO DA RUA ALUÍSIO MEDEIROS NO JARDIM AMANDA | R$250.850,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2022 | 866065 | 2018 | 20-08-2018 | 001.227.588/0001-83 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 20-08-2018 | 24-05-2021 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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RECAPEAMENTO DO PARQUE DO HORTO | R$566.805,24 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2022 | 871904 | 2018 | 19-12-2018 | 000.394.544/0127-87 | MINISTERIO DA SAUDE | 19-12-2018 | 20-06-2021 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. Valor total R$ 500.200,00, sendo R$ 500.000,00 repasse e R$ 200,00 contrapartida. | R$500.200,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2022 | 882032 | 2018 | 24-08-2020 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24-08-2020 | 31-12-2023 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÁRIO COVAS. - Contrato de Repasse assinado na data de 31/12/2018 conforme clauzula VI. | R$7.499.950,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2022 | 874719 | 2018 | 27-08-2018 | MINISTERIO DO ESPORTE | 27-08-2018 | 12-07-2021 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA CONFIBRA | R$262.500,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2022 | 43 | 2018 | 19-10-2018 | 003.202.890/0001-02 | APM DA EMEIEF JD SÃO PEDRO | 19-10-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEIEF JARDIM SAO PEDRO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 | R$17.509,60 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2021 | 11 | 2018 | 06-12-2018 | 052.361.375/0001-80 | APM DA EMEF ANA B. JANUÁRIO | 06-12-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM EMEF DONA ANA JOSÉ BODINI JANUÁRIO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 29 de novembro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$14.523,60 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2021 | 12 | 2018 | 19-10-2018 | 001.430.924/0001-90 | APM DA EMEF AMANDA - CAIC | 19-10-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEF JARDIM AMANDA I CAIC Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 | R$18.499,00 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2021 | 5 | 2018 | 23-11-2018 | 007.584.106/0001-29 | APM DA EMEF JD PRIMAVERA | 23-11-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEF JARDIM PRIMAVERA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 21 de novembro 2018 com vigência até 31 de dezembro 2018. | R$17.708,60 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2021 | 50 | 2018 | 06-12-2018 | 004.819.423/0001-99 | APM DA EMEI RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO II | 06-12-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM EMEI RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO II Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 29 de novembro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$10.251,20 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2021 | 51 | 2018 | 11-10-2018 | 067.167.577/0001-63 | APM DA EMEIEF REMANSO CAMPINEIRO I - Profª ZENAIDE | 11-10-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEIEF PROFA. ZENAIDE FERREIRA DE LIRA SEORLIN Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$13.588,00 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2021 | 52 | 2018 | 19-10-2018 | 010.254.836/0001-76 | APM DA EMEI JOSÉ NATALINO DA FONSECA | 19-10-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEI JOSE NATALINO DA FONSECA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 | R$17.509,60 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |