Relatório de convênios

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Convênios

Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 53 2018 23-11-2018 010.936.652/0001-96 APM DA EMEI JARDIM SANTIAGO 23-11-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEI JARDIM SANTIAGO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 21 de novembro 2018 com vigência até 31 de dezembro 2018. R$15.032,80 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 533 2018 06-06-2018 046.374.500/0154-69 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 06-06-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
CONVÊNIO N.º 533/2018 - DESPESAS COM INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA R$0,00 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 5333 2018 06-06-2018 046.374.500/0154-69 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 06-06-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
CONVÊNIO N.º 533/2018 - DESPESAS COM CUSTEIO - CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA R$500.000,00 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 54 2018 11-10-2018 003.295.887/0001-80 APM DA EMEIEF JD. ADELAIDE 11-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEIEF JD ADELAIDE Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. R$8.824,30 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 55 2018 19-10-2018 004.661.870/0001-62 APM DA EMEIF LENI PEREIRA PRATA 19-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEIEF LENI PEREIRA PRATA. EMEIEF NOVO ANGULO. Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 R$15.752,70 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 56 2018 11-10-2018 067.167.650/0001-05 APM DA EMEI JD N S DE FÁTIMA- LEONILDA 11-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEI LEONILDA ALVES VALENZUELLA. JD NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. R$13.719,00 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 57 2018 06-12-2018 003.131.793/0001-76 APM DA EMEI PROFª ROSIMAR BERTÃO GOMES 06-12-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM EMEI ROSIMAR BERTÃO GOMES Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 29 de novembro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. R$10.237,59 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 6 2018 11-10-2018 003.163.606/0001-36 APM DA EMEF JD SANTIAGO 11-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEF JD DAYLA CRISTINA SOUZA DE AMORIM. JARDIM SANTIAGO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. R$15.096,90 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2019 7 2018 19-10-2018 006.978.974/0001-20 APM DA EMEF NICOLAS THIAGO DOS SANTOS LOFRANI 19-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEF NICOLAS THIAGO DOS SANTOS LOFRANI. JARDIM SUMAREZINHO. Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 R$15.065,05 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2022 43 2018 19-10-2018 003.202.890/0001-02 APM DA EMEIEF JD SÃO PEDRO 19-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEIEF JARDIM SAO PEDRO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 R$17.509,60 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2022 533 2018 06-06-2018 046.374.500/0154-69 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 06-06-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
CONVÊNIO N.º 533/2018 - DESPESAS COM INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA R$545.000,00 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2022 5333 2018 06-06-2018 046.374.500/0154-69 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 06-06-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
CONVÊNIO N.º 533/2018 - DESPESAS COM CUSTEIO - CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA R$500.000,00 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS