Relatório de convênios
Convênios
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 55 | 2018 | 19-10-2018 | 004.661.870/0001-62 | APM DA EMEIF LENI PEREIRA PRATA | 19-10-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEIEF LENI PEREIRA PRATA. EMEIEF NOVO ANGULO. Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 | R$15.752,70 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 56 | 2018 | 11-10-2018 | 067.167.650/0001-05 | APM DA EMEI JD N S DE FÁTIMA- LEONILDA | 11-10-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEI LEONILDA ALVES VALENZUELLA. JD NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$13.719,00 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 57 | 2018 | 06-12-2018 | 003.131.793/0001-76 | APM DA EMEI PROFª ROSIMAR BERTÃO GOMES | 06-12-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM EMEI ROSIMAR BERTÃO GOMES Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 29 de novembro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$10.237,59 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 6 | 2018 | 11-10-2018 | 003.163.606/0001-36 | APM DA EMEF JD SANTIAGO | 11-10-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEF JD DAYLA CRISTINA SOUZA DE AMORIM. JARDIM SANTIAGO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$15.096,90 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 7 | 2018 | 19-10-2018 | 006.978.974/0001-20 | APM DA EMEF MICOLAS THIAGO DOS SANTOS LOFRANI | 19-10-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEF NICOLAS THIAGO DOS SANTOS LOFRANI. JARDIM SUMAREZINHO. Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 | R$15.065,05 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 30 | 2018 | 14-11-2018 | 029.130.897/0001-50 | APM EMEI JARDIM NOVO ESTRELA | 14-11-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEI JD NOVO ESTRELA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 31 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018, podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$15.000,00 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 797 | 2018 | 29-08-2018 | 046.374.500/0154-69 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 29-08-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO ANGULO | R$1.743.566,45 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 8 | 2018 | 14-11-2018 | 009.023.189/0001-02 | APM DA EMEF JANILDE F.G DO VALE | 14-11-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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APM DA EMEF PROFA. JANILDE FLORES GABY DO VALE Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 31 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018, podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$19.938,10 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 533 | 2018 | 06-06-2018 | 046.374.500/0154-69 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 06-06-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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CONVÊNIO N.º 533/2018 - DESPESAS COM INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$0,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 5333 | 2018 | 06-06-2018 | 046.374.500/0154-69 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 06-06-2018 | 31-12-2018 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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CONVÊNIO N.º 533/2018 - DESPESAS COM CUSTEIO - CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$500.000,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 865743 | 2018 | 20-08-2018 | 001.227.588/0001-83 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 20-08-2018 | 24-05-2021 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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RECAPEAMENTO DA RUA ALUÍSIO MEDEIROS NO JARDIM AMANDA | R$250.850,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
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2018 | 866065 | 2018 | 20-08-2018 | 001.227.588/0001-83 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 20-08-2018 | 24-05-2021 |
Objeto | valor Total | Tipo |
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RECAPEAMENTO DO PARQUE DO HORTO | R$566.805,24 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |