Relatório de Despesas Covid-19
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 07-10-2020 | 0 | 035.626.932/0001-29 | PORTALI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 6127 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 9731 | R$1.284,80 | R$0,00 | R$0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 07-10-2020 | 0 | 049.325.434/0001-50 | FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | Proteção Social Básica | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | . | 53120007 | PORTARIA 369/20-EMERGÊNCIA COVID19-EPI | 5229 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 9732 | R$581,00 | R$581,00 | R$581,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 07-10-2020 | 0 | 049.325.434/0001-50 | FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | Proteção Social Básica | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | . | 53120009 | FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - ´PORTARIA 378/20 | 5229 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 9733 | R$420,00 | R$420,00 | R$420,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 07-10-2020 | 2017 | 025.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF.EIRELI | Proteção Social Especial | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível, compreendendo a distribuição de: etanol, gasolina comum, diesel, bem como serviços complementares de colocação de óleo, lubrificantes e derivados e serviços de lavagens para a frota de veículos automotores da Prefeitura Municipal de Hortolândia",conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo" que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | 53120008 | PORTARIA 369/20- ACOLHIMENTO EMERGÊNCIA COVID19 | 8012 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 84/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 9740 | R$1.500,00 | R$500,00 | R$500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 07-10-2020 | 2017 | 025.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF.EIRELI | Proteção Social Básica | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível, compreendendo a distribuição de: etanol, gasolina comum, diesel, bem como serviços complementares de colocação de óleo, lubrificantes e derivados e serviços de lavagens para a frota de veículos automotores da Prefeitura Municipal de Hortolândia",conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo" que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | 53120008 | PORTARIA 369/20- ACOLHIMENTO EMERGÊNCIA COVID19 | 8012 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 84/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 9741 | R$1.500,00 | R$500,00 | R$500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 27-10-2020 | 0 | 012.164.483/0001-49 | DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP | Manutenção da Unidade | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | . | 53120006 | TRT - AUXÍLIO COVID19 | 4718 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 69/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 10528 | R$13.960,00 | R$13.960,00 | R$13.960,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 04-11-2020 | 2020 | 007.400.978/0001-90 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO | Gestão dos Serviços de Saúde | 33503904 - CONTRATO DE GESTÃO | O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto apoio técnico, gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde em consonânciacom as Políticas de Saúde do Sistema Único de saúde - SUS, as diretrizes e modelos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de assegurar assistência integral, resolutiva e de qualidade no âmbito da Rede de Saúde Municipal. | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 3036 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 10728 | R$287.232,00 | R$287.232,00 | R$287.232,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 27-10-2020 | 2020 | 017.463.880/0001-35 | MF MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARE | Proteção Social Especial | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | Aquisição de termômetros digitais. | 53120008 | PORTARIA 369/20- ACOLHIMENTO EMERGÊNCIA COVID19 | 4761 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 81/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10559 | R$3.500,00 | R$3.500,00 | R$3.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 09-11-2020 | 2020 | 007.400.978/0001-90 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO | Gestão dos Serviços de Saúde | 33503904 - CONTRATO DE GESTÃO | O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto apoio técnico, gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde em consonânciacom as Políticas de Saúde do Sistema Único de saúde - SUS, as diretrizes e modelos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de assegurar assistência integral, resolutiva e de qualidade no âmbito da Rede de Saúde Municipal. | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 3036 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 10766 | R$454.706,00 | R$454.706,00 | R$454.706,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 23-10-2020 | 0 | 008.004.710/0001-00 | GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS E | Alimentação Escolar | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | 53120013 | AUXÍLIO FINAN MUNIC EDUCAÇÃO COVID19 | 3807 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Alimentação e Nutrição | 38/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 10201 | R$586.527,20 | R$0,00 | R$0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 23-10-2020 | 0 | 008.004.710/0001-00 | GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS E | Alimentação Escolar | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | 53120013 | AUXÍLIO FINAN MUNIC EDUCAÇÃO COVID19 | 3807 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Alimentação e Nutrição | 38/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 10202 | (R$586.527,20) | R$0,00 | R$0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 23-10-2020 | 0 | 008.004.710/0001-00 | GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS E | Alimentação Escolar | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | 53120013 | AUXÍLIO FINAN MUNIC EDUCAÇÃO COVID19 | 3807 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Alimentação e Nutrição | 38/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 10207 | R$1.155.632,80 | R$0,00 | R$0,00 |