Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 0 | 31-12-2020 | 026.384.999/0001-03 | HOLD TRIP EIRELI | Cidade Digital | 33903980 - HOSPEDAGENS | . | GERAL | 12671 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 112/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 101618 | -R$ 90,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 0 | 31-12-2020 | 026.384.999/0001-03 | HOLD TRIP EIRELI | Cidade Digital | 33903980 - HOSPEDAGENS | . | GERAL | 12671 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 112/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 101619 | -R$ 90,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 0 | 31-12-2020 | 026.384.999/0001-03 | HOLD TRIP EIRELI | Cidade Digital | 33903980 - HOSPEDAGENS | . | GERAL | 12671 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 112/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 101620 | -R$ 90,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 0 | 31-12-2020 | 060.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A./EMPRESTIMO | Tarifas Bancárias | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9016 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 101622 | -R$ 162,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 2018 | 31-12-2020 | 020.299.783/0001-63 | INOVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLI | Manutenção da Unidade | 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | Contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos para capacitação dos servidores, avaliação da gestão tributaria municipal e planejamento, visando maximizar a eficiencia da gestão tributaria a partir de capacitação tecnica especifica potencializando as praticas operacionais dos agentes publicos envolvidos na gestão de recebimento dos creditos municipais. | GERAL | 20491 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 101623 | -R$ 0,02 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 2018 | 31-12-2019 | 068.000.199/0001-91 | ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA | Manutenção da Unidade | 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | “Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recepção e telefonia nas dependências da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”, que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. |
GERAL | 20384 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 90/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 101630 | -R$ 76.180,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 0 | 31-12-2020 | 007.646.179/0001-06 | MASS CLEAN COM. DE MERCADORIAS PARA HIGIENIZAÇÃO E | Manutenção da Unidade | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | . | GERAL | 12978 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 125/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO ELETRÔNICO | 101625 | -R$ 33,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 2017 | 31-12-2020 | 061.600.839/0008-21 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de agente de integração de estágio, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágios curriculares remunerados de estudantes de nível médio e superior no âmbito da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme Termo de Referência", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 4728 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 101626 | -R$ 2.197,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 2019 | 31-12-2020 | 032.908.549/0001-75 | S.F.M. RODRIGUES EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Serviços de confecção de capas e pastas em papel, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo. | GERAL | 5924 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 61/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 101627 | -R$ 71.250,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 2016 | 31-12-2020 | 048.066.047/0001-84 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | Serviço de Publicidade Legal | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo. | GERAL | 8058 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 101628 | -R$ 8.364,32 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 2019 | 31-12-2020 | 025.136.184/0001-42 | NET Benefícios Ltda. | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | þÿContratação de empresa especializada na prestação de serviços para administração de vale transporte nos formatos de créditos eletrônicos a serem carregados, mensalmente em cartões, conforme Memorial Descritivo. | GERAL | 16390 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 129/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 101629 | -R$ 29.395,44 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-03-2021 | 2019 | 31-12-2020 | 032.908.549/0001-75 | S.F.M. RODRIGUES EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Serviços de confecção de capas e pastas em papel, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo. | GERAL | 5924 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 61/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 101624 | -R$ 15.937,50 |