Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 3621 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3874 | -R$ 2.617,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 3621 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3875 | R$ 2.701,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 024.858.717/0001-37 | EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | GERAL | 687 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 50/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 3876 | R$ 98,06 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 009.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 685 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 33/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 3877 | R$ 117,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 037.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AP | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | TC13843.145000/1180-02 AQUISIÇÃO EQTO/MAT PERMANENTE UBS | 2756 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 100/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | INVESTIMENTOS - SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 3878 | R$ 680,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 3885 | R$ 39.744,81 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 021.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL | 33903980 - HOSPEDAGENS | . | GERAL | 364 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 81/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | PREGÃO PRESENCIAL | 3880 | R$ 3.619,94 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 021.940.274/0001-30 | JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO PRESENCIAL | 3881 | R$ 11.400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 005.005.873/0001-00 | PORTAL LTDA | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 6498 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 143/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO PRESENCIAL | 3882 | -R$ 14,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | GESTÃO DE CUSTEIO, ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3883 | R$ 10.534,64 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 027.600.270/0001-90 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 3884 | -R$ 12,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-04-2022 | 0 | 01-01-1900 | 000.662.315/0001-02 | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUB | GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | . | GERAL | 1514 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 64/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | PREGÃO PRESENCIAL | 3879 | R$ 65.835,00 |