Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 2019 | 01-01-1900 | 032.702.735/0001-53 | JENIFFER ALINE DO NASCIMENTO GOUDIM GASPAROTTO | Manutenção da Unidade | 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | O objeto do presente instrumento consiste na prestação de serviços ao MUNICÍPIO como Agente Educacional nas unidades escolares subordinadas à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, referente a especialidade de Acompanhamento Pedagógico - Orientações de Estudo da Estação de Vivência. | ENSINO FUNDAMENTAL | 3083 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Ensino Fundamental | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7369 | R$ 4.008,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 2019 | 01-01-1900 | 021.166.967/0001-18 | AISLA CRISTINE GASPAROTTO | Manutenção da Unidade | 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | O objeto do presente instrumento consiste na prestação de serviços ao MUNICÍPIO como Agente Educacional nas unidades escolares subordinadas à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, referente à especialidade de Acompanhamento Pedagógico - Orientações de Estudo da Estação de Vivência. | ENSINO FUNDAMENTAL | 3083 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Ensino Fundamental | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7370 | R$ 4.008,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 314.706.478-69 | VALERIA APARECIDA PALMA SANTOS | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 5862 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7371 | R$ 550,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 249.054.348-23 | Eder Batista Pereira | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 6088 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7372 | R$ 550,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 016.501.564/0001-48 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA. EPP | Eventos Esportivos | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | . | GERAL | 2233 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 24/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 7359 | R$ 6.516,93 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 2019 | 01-01-1900 | 017.542.653/0001-03 | LOK SERVICE TECNOLOGIA EIRELI | Cidade Digital | 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lançamento de cabo óptico, lançamento de cordoalha metálica, quando necessário, fusões de fibra óptica externa e interna e interligação dos próprios públicos (escolas e unidades de saúde, etc) com fornecimento parcial de materiais, elaboração e aprovação de projeto da rede óptica junto à concessionária de energia elétrica (CPFL).þÿ | CV.791029/13-AQUIS.EQUIP.C/AMPLIAÇÃO DE REDE | 2000 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Tecnologia da Informatização | 5/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | TOMADA DE PREÇOS | 7368 | R$ 117.700,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 319.964.118-02 | PRICILA BARBOSA DOS SANTOS BENATTI | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 5730 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7363 | R$ 550,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 415.487.858-14 | DIEGO ALISSON REIS DE OLIVEIRA | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 6322 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7364 | R$ 550,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7365 | R$ 549,56 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7366 | R$ 1.648,67 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 7367 | R$ 1.099,11 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27-06-2019 | 0 | 01-01-1900 | 016.863.504/0001-75 | LONG BACK PRODUÇÕES EIRELI ME | Eventos Esportivos | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | . | GERAL | 14658 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 109/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 7360 | R$ 32.830,00 |