Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 068.585.888-09 | ROSE MARINA DE CARVALHO DA SILVA | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | EDUCAÇÃO INFANTIL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Educação Infantil | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100950 | R$ 2.356,57 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 2017 | 31-12-2018 | 002.195.150/0001-23 | REGINA OLIVEIRA DE FARIAS E CIA LTDA | Bolsa Creche | 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | Atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, residentes no Município de Hortolândia, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | EDUCAÇÃO INFANTIL | 8081 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Educação Infantil | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100951 | R$ 2.250,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 020.692.359/0001-84 | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | . | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 8895 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Vigilância Epidemiológica | 54/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100952 | R$ 134,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 015.442.606/0001-54 | V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI - ME | Rede Psicosocial | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | PLENA | 8637 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100953 | R$ 2.875,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 000.149.755/0001-52 | J.J. SOUTO - ME | Manutenção da Unidade | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 9596 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segurança Pública | Policiamento | 49/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100954 | R$ 72,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Financeira | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100961 | R$ 23.062,49 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 001.989.200/0001-81 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | EDUCAÇÃO INFANTIL | 20567 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Educação Infantil | 1/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100956 | R$ 3.717,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 273.076.348-13 | RENATA APARECIDA DE CAMARGO VAZ | Pessoal e Encargos - Magistério | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Ensino Fundamental | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100957 | R$ 1.527,62 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 137.767.658-79 | SELMA FERNANDES DE SOUZA ALVES | Pessoal e Encargos - Magistério | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Ensino Fundamental | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100958 | R$ 1.418,63 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 2018 | 31-12-2018 | 001.772.798/0002-33 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | Atendimento a Sentenças Judiciais | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | Aquisição de insumos para bomba de infusão em atendimento a ação judicial nº 0014961-84.2013.8.26.0229”, conforme condições e especificações contidas no Memorial Descritivo (RC 947/2018), | SAÚDE–GERAL | 8633 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 100959 | R$ 5.171,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 024.174.791/0001-34 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL | Manutenção da Unidade | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | GERAL | 31997 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100960 | R$ 1.960,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01-01-2019 | 0 | 31-12-2018 | 003.071.109/0001-08 | COMERCIAL VITALMED LTDA EIRELI | Rede Psicosocial | 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | . | PLENA | 17949 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 91/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100955 | R$ 7.869,37 |