Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 0 | 01-01-1900 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | Manutenção da Unidade | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 12190 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12187 | R$ 104,13 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 0 | 01-01-1900 | 000000000004773 | PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA - LEI 2.213 DE 06/2009. | Auxílio Moradia | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | . | GERAL | 1302 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Habitação | Habitação Urbana | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL | SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12188 | R$ 220.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 0 | 01-01-1900 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | Manutenção da Unidade | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 12191 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12189 | R$ 312,39 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 2016 | 01-01-1900 | 061.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Manutenção da Unidade | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | Contratação de seguro para os veículos da Secretaria de Cultura, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 16464 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Cultura | Administração Geral | 127/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 12190 | R$ 11.560,38 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 0 | 01-01-1900 | 061.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Manutenção da Unidade | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | . | GERAL | 16464 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 127/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 12191 | R$ 1.347,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 2018 | 01-01-1900 | 005.213.235/0001-85 | INTERQUATTRI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Cidade Digital | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Servidores de Lâminas (Blade Server Dell PowerEdge m640), conforme Anexo I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | CV.791029/13-AQUIS.EQUIP.C/AMPLIAÇÃO DE REDE | 12164 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Administração | Tecnologia da Informatização | 82/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 12198 | R$ 225.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 2017 | 01-01-1900 | 058.565.813/0001-09 | VIAÇÃO BOA VISTA LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a "Serviço de transporte de passageiros com fornecimento de vale - transporte", conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 417/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | ENSINO FUNDAMENTAL | 4346 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 12193 | -R$ 186.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 2017 | 01-01-1900 | 058.565.813/0001-09 | VIAÇÃO BOA VISTA LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a "Serviço de transporte de passageiros com fornecimento de vale - transporte", conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 417/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | ENSINO FUNDAMENTAL | 4346 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 12194 | -R$ 24.936,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 0 | 01-01-1900 | 002.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Manutenção da Unidade | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 12490 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12195 | -R$ 4.436,57 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 2018 | 01-01-1900 | 003.682.505/0001-71 | STORAGEONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Cidade Digital | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Servidores de Lâminas (Blade Server Dell PowerEdge m640), conforme Anexo I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | CV.790949/13-AMPLIAÇÃO DE REDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 12164 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Administração | Tecnologia da Informatização | 82/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 12196 | R$ 152.400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 2018 | 01-01-1900 | 005.213.235/0001-85 | INTERQUATTRI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Cidade Digital | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Servidores de Lâminas (Blade Server Dell PowerEdge m640), conforme Anexo I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | CV.790949/13-AMPLIAÇÃO DE REDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 12164 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Administração | Tecnologia da Informatização | 82/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 12197 | R$ 300.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 31-10-2018 | 0 | 01-01-1900 | . . - | DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS | Manutenção da Unidade | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 14087 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12192 | R$ 104,13 |