Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 072.677.933/0001-29 | HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2302 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Saúde | Atenção Básica | 19/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 12290 | R$ 4.412,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 012.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2302 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Saúde | Atenção Básica | 19/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 12291 | R$ 24.737,70 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 007.273.114/0001-54 | CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903980 - HOSPEDAGENS | . | GERAL | 11854 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Administração | Administração Financeira | 86/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 12292 | R$ 335,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 027.905.023/0001-00 | RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA | Manutenção da Unidade | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 11797 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Saúde | Atenção Básica | 70/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 12293 | R$ 7.740,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 027.905.023/0001-00 | RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA | Manutenção da Unidade | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | . | PLENA | 11797 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 70/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 12294 | R$ 4.644,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 007.235.602/0001-77 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS | Manutenção da Unidade | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 18047 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Saúde | Atenção Básica | 96/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 12301 | R$ 786,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 017.336.461/0001-32 | LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | SAÚDE–GERAL | 15634 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Saúde | Atenção Básica | 81/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 12296 | R$ 1.012,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 008.688.121/0001-80 | BURITI COMERCIAL EIRELI - ME | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 15634 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Indústria | Promoção Industrial | 81/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO | SEC.MUNIC.DE DES.ECONÔMICO E TURISMO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 12297 | R$ 972,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 2017 | 01-01-1900 | 001.827.489/0001-32 | VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA | Alimentação Escolar | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar nas escolas das redes municipal, estadual de educação e entidades, através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da refeição escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão-de-obra, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | QESE Quota Estadual do Salario Educação | 7969 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Educação | Ensino Fundamental | 27/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 12298 | -R$ 913.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 2017 | 01-01-1900 | 001.827.489/0001-32 | VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA | Alimentação Escolar | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação escolar nas escolas das redes municipal, estadual de educação e entidades, através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da refeição escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão-de-obra, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | MERENDA-PNAE | 7969 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Educação | Ensino Fundamental | 27/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 12299 | R$ 913.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 007.235.602/0001-77 | T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS | Manutenção da Unidade | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 18047 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Saúde | Atenção Básica | 96/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 12300 | R$ 20.017,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 027.905.023/0001-00 | RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA | Manutenção da Unidade | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | . | GERAL | 11797 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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Cultura | Administração Geral | 70/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 12295 | R$ 619,20 |