Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 168.408.228-50 | ROBERTA MORAIS DINIZ | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13031 | R$ 2.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 334.799.108-74 | MARCOS ANTONIO COSTA FIORAVANTE | Proteção Social Básica | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13032 | R$ 2.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13033 | R$ 405,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 2017 | 01-01-1900 | 043.257.658/0001-96 | AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | GERAL | 10934 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | INEXIGÍVEL | 13034 | R$ 7.693,24 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 2017 | 01-01-1900 | 043.257.658/0001-96 | AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | ENSINO FUNDAMENTAL | 10934 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 13035 | R$ 27.152,64 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | . | PLENA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13044 | R$ 43.106,35 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13039 | R$ 3.200,23 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13040 | R$ 546,41 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16-11-2018 | 2015 | 01-01-1900 | 018.634.109/0001-46 | RODOBRITO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME | Segurança Alimentar e Nutricional | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte rodoviário de gêneros alimentícios pereciveise não pereciveis ( coleta, transporte e distribuição), no Município de Hortolândia e região, compreendendo veículo, motorista e ajudante para carga e descarga, de acordo com os horários e locais a serem determinados pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, através do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, em jornada semanal e excepicionalmente aos finais de semana. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 16670 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistência Social | Assistência Comunitária | 104/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 13041 | R$ 68.412,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | PAB Estadual | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13042 | R$ 15.563,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16-11-2018 | 0 | 01-01-1900 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbanismo | Serviços Urbanos | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 13043 | R$ 5.104,75 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 2017 | 01-01-1900 | 043.257.658/0001-96 | AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | SAÚDE–GERAL | 10934 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 13036 | R$ 10.408,52 |