Relatório de Despesas

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Despesas Empenhadas


Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 13-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /2017 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102413 R$ 371,20
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 13-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /2017 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102414 R$ 17.672,64
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 14-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102415 R$ 111,02
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 14-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102416 R$ 4.391,95
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 14-06-2018 2017 31-12-2017 022.893.182/0001-00 PADARIA E RESTAURANTE PURO SABOR EIRELI ME Manutenção da Unidade 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação, com a operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para o fornecimento de refeições destinadas a servidores, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higênico-sanitárias adequadas, e preparo das refeições, elaboradas no refeitório do prédio da Secretaria de Segurança Pública/Guarda Municipal, incluindo logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. GERAL 13515
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Segurança Pública ADMINISTRAÇÃO GERAL 56/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA PREGÃO PRESENCIAL 102417 -R$ 2.453,23
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 18-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102460 R$ 74.629,04
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 14-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102455 R$ 856,01
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 14-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102456 R$ 55,81
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 15-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102457 R$ 2.176,85
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 15-06-2018 0 01-01-1900 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102458 R$ 202,88
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 18-06-2018 2016 31-12-2016 020.748.707/0001-98 ELO TECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA ME . 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Constitui objeto deste contrato a "AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, conforme especificações contidas no Anexo I - memorial descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse, compreendendo os seguintes itens: SENASP-IMPL.EQTOS.P/OP.SIST.VIDEOMONITORAMENTO 7662
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Segurança Pública Policiamento 68/2016 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA PREGÃO PRESENCIAL 102459 -R$ 10.870,00
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 14-06-2018 0 01-01-1900 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 12698
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102454 R$ 710,32