Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 03-08-2018 | 0 | 01-01-1900 | . . - | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 102859 | R$ 526,88 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 06-08-2018 | 0 | 01-01-1900 | 680. . - | CÂMARA MUNICIPAL DUODÉCIMO | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 102860 | R$ 2.492.750,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2016 | 31-12-2017 | 013.034.156/0001-35 | TETO CONSTRUTORA S.A | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para execução das obras de construção da Creche Pró-Infância tipo I, situada na Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, nº 3031 - Jardim Novo Ângulo, com o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários, conforme consta do Memorial Descritivo, das Planilhas Quantitativa e Orçamentária, do Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos.- Prazo 12 meses a partir da 1º ordem de serviço (12/09/2016 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 7676 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Educação Infantil | 4/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | CONCORRÊNCIA | 102861 | -R$ 1.260,86 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2015 | 31-12-2016 | 020.931.397/0001-42 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO SEMPRE II LT | Bolsa Creche | 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA COM A CONTRATADA, PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS, DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA, EM SEUS ASPECTOS FISICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS-LINGUÍSTICOS E SOCIAIS | EDUCAÇÃO INFANTIL | 17572 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Educação Infantil | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 102863 | -R$ 544,67 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2016 | 31-12-2017 | 068.912.054/0001-67 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. | EDUCAÇÃO INFANTIL | 4606 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Educação Infantil | 25/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 102864 | -R$ 2.694,49 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2016 | 31-12-2017 | 068.912.054/0001-67 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. | ENSINO FUNDAMENTAL | 4606 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Ensino Fundamental | 25/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 102871 | -R$ 2.689,98 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 0 | 31-12-2016 | 002.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 12490 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 102866 | -R$ 338,63 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2013 | 31-12-2017 | 010.772.048/0001-71 | VULCANET SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Manutenção da Unidade | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Contratação de empresa especializada em manutenção de software de gerenciamento, Marca Vulcanet - Modelo VLC 1200/180, da central de telefonia IP | ENSINO FUNDAMENTAL | 8341 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | 68/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 102867 | -R$ 285,36 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2016 | 31-12-2017 | 007.559.051/0001-05 | THIAGO DE OLIVEIRA SILVA - ME | Manutenção da Unidade | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTROLE DE ARACNÍDEOS, INSETOS, ROEDORES, POMBOS E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ENSINO FUNDAMENTAL | 503 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Ensino Fundamental | 20/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 102868 | -R$ 66,70 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2016 | 31-12-2017 | 008.170.849/0001-15 | DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Constitui objeto deste contrato a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO COM CAPACIDADE DE TRÁFEGO DE 100 MBPS (FULL DUPLEX) EM FIBRA ÓPTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ENSINO FUNDAMENTAL | 8237 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | 63/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 102869 | -R$ 555,49 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2013 | 31-12-2017 | 002.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutativo - STFC, nas modalidades local, Longa Distância Intra-Regional, Longa Distância Nacional Inter-Regional, nas formas fixo para fixo e fixo para móvel, 0800 e internet banda larga, para atender o Prédio da Prefeitura de Hortolândia e das demais unidades | ENSINO FUNDAMENTAL | 5295 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | 63/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 102870 | -R$ 700,23 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | 2016 | 31-12-2017 | 048.066.047/0001-84 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | Serviço de Publicidade Legal | 33903937 - JUROS | Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo. | ENSINO FUNDAMENTAL | 8058 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 102865 | -R$ 2.440,40 |