Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01-10-2018 | 0 | 043.717.511/0001-31 | BANCO MORADA S/A - EMPS. FUNC. | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103361 | R$ 4.841,18 | R$ 4.841,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01-10-2018 | 0 | 001.149.953/0001-89 | BANCO VOTORANTIM S/A - EMPS. FUNC. | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103362 | R$ 1.071,37 | R$ 1.071,37 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01-10-2018 | 0 | 059.285.411/0001-13 | PANAMERICANO/EMP. FUNC. | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103363 | R$ 18.712,36 | R$ 18.712,36 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 04-10-2018 | 0 | 680. . - | CÂMARA MUNICIPAL DUODÉCIMO | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103364 | R$ 2.492.750,00 | R$ 2.492.750,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 04-10-2018 | 0 | 003.011.072/0001-22 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | . | . | 103443 | R$ 632.651,84 | R$ 632.651,84 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 09-10-2018 | 0 | INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103450 | R$ 673,45 | R$ 673,45 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 09-10-2018 | 0 | 003.011.072/0001-22 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | . | . | 103445 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 09-10-2018 | 0 | INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103446 | R$ 16.518,46 | R$ 16.518,46 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 09-10-2018 | 0 | INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103447 | R$ 24,75 | R$ 24,75 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 09-10-2018 | 0 | INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103448 | R$ 265,58 | R$ 265,58 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 09-10-2018 | 0 | 0 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103449 | R$ 4.567,79 | R$ 4.567,79 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-11-2018 | 0 | 008.004.710/0001-00 | GOLDEN FOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESA | DESPESA | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103444 | R$ 116.976,09 | R$ 116.976,09 |