Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-12-2022 | 0 | 011.164.874/0001-09 | RC. NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA | NUTRIÇÃO ESCOLAR | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | QESE Quota Estadual do Salario Educação | 11220 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 12553 | R$ 1.907.183,24 | R$ 11.953,42 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-12-2022 | 0 | 011.164.874/0001-09 | RC. NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA | NUTRIÇÃO ESCOLAR | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | QESE Quota Estadual do Salario Educação | 11220 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 12553 | R$ 1.907.183,24 | R$ 18.033,36 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-10-2022 | 0 | 011.164.874/0001-09 | RC. NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA | NUTRIÇÃO ESCOLAR | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | QESE Quota Estadual do Salario Educação | 11220 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 10/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 12553 | R$ 1.907.183,24 | R$ 134.299,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 04-11-2022 | 0 | 028.123.417/0001-60 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA M | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | SAÚDE–GERAL | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 12554 | R$ 1.200,00 | R$ 1.195,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-10-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12555 | R$ 7.753,39 | R$ 7.753,39 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 30-11-2022 | 0 | 015.674.262/0001-09 | SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 3939 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 143/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | PREGÃO ELETRÔNICO | 12563 | R$ 1.192,70 | R$ 1.129,58 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-10-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12557 | R$ 1.728,17 | R$ 1.728,17 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-10-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12558 | R$ 5.959,20 | R$ 5.959,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-10-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12559 | R$ 7.177,62 | R$ 7.177,62 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-10-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12560 | R$ 18.857,55 | R$ 18.857,55 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-10-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12561 | R$ 3.812,40 | R$ 3.812,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-10-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12556 | R$ 26.735,82 | R$ 26.735,82 |