Relatório de Despesas

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Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 28-12-2022 0 011.164.874/0001-09 RC. NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA NUTRIÇÃO ESCOLAR 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . QESE Quota Estadual do Salario Educação 11220
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 12553 R$ 1.907.183,24 R$ 11.953,42
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 28-12-2022 0 011.164.874/0001-09 RC. NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA NUTRIÇÃO ESCOLAR 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . QESE Quota Estadual do Salario Educação 11220
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 12553 R$ 1.907.183,24 R$ 18.033,36
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 21-10-2022 0 011.164.874/0001-09 RC. NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA NUTRIÇÃO ESCOLAR 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . QESE Quota Estadual do Salario Educação 11220
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 12553 R$ 1.907.183,24 R$ 134.299,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 04-11-2022 0 028.123.417/0001-60 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA M MEDICAMENTOS 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . SAÚDE–GERAL 3923
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 178/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 12554 R$ 1.200,00 R$ 1.195,20
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 18-10-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12555 R$ 7.753,39 R$ 7.753,39
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 30-11-2022 0 015.674.262/0001-09 SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO . GERAL 3939
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 143/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CIDADE DAS ARTES PREGÃO ELETRÔNICO 12563 R$ 1.192,70 R$ 1.129,58
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 18-10-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12557 R$ 1.728,17 R$ 1.728,17
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 18-10-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12558 R$ 5.959,20 R$ 5.959,20
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 18-10-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12559 R$ 7.177,62 R$ 7.177,62
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 18-10-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12560 R$ 18.857,55 R$ 18.857,55
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 18-10-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12561 R$ 3.812,40 R$ 3.812,40
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 18-10-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12556 R$ 26.735,82 R$ 26.735,82