Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-02-2022 | 2021 | 049.228.695/0001-52 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | . | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Aquisição de itens de enfermagemþÿ | EQUIP.P/UBS E USF'S-CONV.13 845 145 0001/17002 | 4092 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 152/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100303 | R$ 498,80 | R$ 498,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 23-02-2022 | 2021 | 040.580.529/0001-46 | INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI | . | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | Aquisição de móveis | EQUIP.P/UBS E USF'S-CONV.13 845 145 0001/17002 | 4474 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 169/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100304 | R$ 549,99 | R$ 549,99 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 23-02-2022 | 2021 | 040.580.529/0001-46 | INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI | . | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | Aquisição de móveis | EQUIP.P/UBS E USF'S-CONV.13 845 145 0001/17002 | 4474 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 169/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100305 | R$ 5.129,73 | R$ 5.129,73 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 2021 | 024.399.184/0001-72 | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | . | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | EQUIP.P/UBS E USF'S-CONV.13 845 145 0001/17002 | 4263 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 159/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100306 | R$ 12.740,00 | R$ 4.900,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 31-01-2022 | 2021 | 024.399.184/0001-72 | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | . | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | EQUIP.P/UBS E USF'S-CONV.13 845 145 0001/17002 | 4263 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 159/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100306 | R$ 12.740,00 | R$ 7.840,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 03-01-2022 | 2017 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação, com a operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para o fornecimento de refeições destinadas a servidores, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higênico-sanitárias adequadas, e preparo das refeições, elaboradas no refeitório do prédio da Secretaria de Segurança Pública/Guarda Municipal, incluindo logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 13515 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 56/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100314 | R$ 90.199,34 | R$ 8.010,14 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 04-02-2022 | 2019 | 032.908.549/0001-75 | S.F.M. RODRIGUES EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Serviços de confecção de capas e pastas em papel, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo. | GERAL | 5924 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 61/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100308 | R$ 15.937,50 | R$ 15.937,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 2019 | 007.670.020/0001-19 | SOUZA TRUST COMÉRCIO E RECUPERADORA DE VEÍCULOS EI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Cotratação de serviço de manutenção de veículos | GERAL | 16544 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100310 | R$ 514,29 | R$ 514,29 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 009.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | . | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 685 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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DIREITOS DA CIDADANIA | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 33/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100313 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 04-02-2022 | 2017 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação, com a operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para o fornecimento de refeições destinadas a servidores, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higênico-sanitárias adequadas, e preparo das refeições, elaboradas no refeitório do prédio da Secretaria de Segurança Pública/Guarda Municipal, incluindo logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 13515 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 56/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100314 | R$ 90.199,34 | R$ 34.824,34 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 2017 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços de nutrição e alimentação, com a operacionalização e o desenvolvimento de todas as atividades necessárias para o fornecimento de refeições destinadas a servidores, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higênico-sanitárias adequadas, e preparo das refeições, elaboradas no refeitório do prédio da Secretaria de Segurança Pública/Guarda Municipal, incluindo logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão de obra, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 13515 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 56/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100314 | R$ 90.199,34 | R$ 34.532,38 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 31-01-2022 | 2021 | 034.425.883/0001-01 | HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR | . | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | aquisição de móveis. | EQUIP.P/UBS E USF'S-CONV.13 845 145 0001/17002 | 4474 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 169/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100307 | R$ 9.010,00 | R$ 9.010,00 |