Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2020 | 007.346.939/0001-51 | CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDDOCEGO E MÚLTI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Contratação de escola especializada para matrícula e consequente permanência e atendimento do aluno Fabio José Vicente - Atendimento de liminar | ENSINO FUNDAMENTAL | 5543 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | INEXIGÍVEL | 100731 | R$ 2.040,00 | R$ 1.200,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 2020 | 007.346.939/0001-51 | CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDDOCEGO E MÚLTI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Contratação de escola especializada para matrícula e consequente permanência e atendimento do aluno Fabio José Vicente - Atendimento de liminar | ENSINO FUNDAMENTAL | 5543 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | INEXIGÍVEL | 100731 | R$ 2.040,00 | R$ 840,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 015.674.262/0001-09 | SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 3939 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 143/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100732 | R$ 29.758,80 | R$ 29.758,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 9553 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100733 | R$ 28.734,02 | R$ 28.734,02 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-07-2022 | 0 | 007.263.885/0001-60 | INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL E PESQUIS | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 4374 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 95/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO PRESENCIAL | 100734 | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-02-2022 | 2021 | 003.011.072/0001-22 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS | 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Contratação de operadora de plano de saúde | GERAL | 6032 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 201/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100730 | R$ 62.878,10 | R$ 14.256,99 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 011.869.352/0001-02 | LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI EPP | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 6805 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 224/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100736 | R$ 2.849.418,00 | R$ 2.849.418,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 03-06-2022 | 0 | 003.963.184/0001-83 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | . | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | INCREMENTO TETO PAB | 6298 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100738 | R$ 708.534,39 | R$ 224.638,32 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 27-06-2022 | 0 | 003.963.184/0001-83 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | . | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | INCREMENTO TETO PAB | 6298 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100738 | R$ 708.534,39 | R$ 264.017,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | . | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 3454 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 121/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100729 | R$ 383,48 | R$ 383,48 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 10-01-2022 | 2021 | 003.011.072/0001-22 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS | 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Contratação de operadora de plano de saúde | GERAL | 6032 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 201/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100730 | R$ 62.878,10 | R$ 48.621,11 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 20-01-2022 | 0 | 010.312.875/0001-82 | COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 7710 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 21/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100735 | R$ 106.289,94 | R$ 106.289,94 |