Relatório de Despesas

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Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 11-10-2021 0 0 . . - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10951 R$ 812.432,87 R$ 812.432,87
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 11-10-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10952 R$ 18.339,26 R$ 18.339,26
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 11-10-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10953 R$ 1.027,64 R$ 1.027,64
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 11-10-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10954 R$ 2.690,94 R$ 2.690,94
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 16-11-2021 0 005.808.628/0001-31 SAMUEL PADOVAM ME Manutenção da Unidade 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 2756
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 100/2021 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO ELETRÔNICO 10955 R$ 543,00 R$ 543,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-11-2021 0 021.559.378/0001-08 FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA. Combate e Prevenção à Dst/Aids 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS . FNS - AIDS 4919
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 86/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO ELETRÔNICO 10962 R$ 2.522,10 R$ 2.522,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 16-12-2021 0 037.658.173/0001-01 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI Manutenção da Unidade 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 2756
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 100/2021 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO ELETRÔNICO 10957 R$ 680,00 R$ 680,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 17-11-2021 0 017.151.151/0001-43 REDE ELETRICA BRASIL LTDA - EPP Manutenção da Unidade 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS . SAÚDE–GERAL 7700
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL 59/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO ELETRÔNICO 10958 R$ 1.098,00 R$ 1.098,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 12-11-2021 0 024.858.717/0001-37 EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME Serviço de Publicidade e Propaganda 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL 687
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL 50/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO ELETRÔNICO 10959 R$ 88,92 R$ 88,92
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 26-10-2021 0 011.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP Manutenção da Unidade 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS . SAÚDE–GERAL 2663
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL 115/2021 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO ELETRÔNICO 10960 R$ 7.429,16 R$ 7.429,16
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-11-2021 0 021.559.378/0001-08 FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA. Manutenção da Unidade 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 4919
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 86/2020 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO ELETRÔNICO 10961 R$ 289.644,00 R$ 289.644,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 17-12-2021 0 012.464.652/0001-66 TECNOLAR LTDA EPP Manutenção da Unidade 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 2756
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 100/2021 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO ELETRÔNICO 10956 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00