Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 01-01-2021 | 2018 | 031.551.707/0001-10 | R.D. SOLUÇÕES EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada na realização de formação profissional qualificada para pessoas em vulnerabilidade social em curso de costura industrial, com fornecimento de insumos, conforme especificações contidas no ANEXO I, do Memorial Descritivo, pelo período de 12 meses, de 21/12/18 a 20/12/19. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 14562 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 119/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 100055 | R$ 47.458,33 | R$ 47.458,33 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 06-01-2021 | 0 | 002.533.237/0001-63 | MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA - EPP | Manutenção da Unidade | 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 4859 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 74/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100044 | R$ 105.022,25 | R$ 105.022,25 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-01-2021 | 0 | 013.322.944/0001-27 | RIBEIRÃO VERDE IND.COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTD | Manutenção da Unidade | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 5434 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 104/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100045 | R$ 26.125,00 | R$ 26.125,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 01-01-2021 | 0 | 013.322.944/0001-27 | RIBEIRÃO VERDE IND.COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTD | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 5434 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 104/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO ELETRÔNICO | 100046 | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-01-2021 | 0 | 023.821.029/0001-30 | ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕRES EIRELI | Manutenção da Unidade | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 6298 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO ELETRÔNICO | 100047 | R$ 267.082,35 | R$ 44.680,92 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 01-01-2021 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 9553 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100054 | R$ 44.704,27 | R$ 44.704,27 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-01-2021 | 0 | 023.821.029/0001-30 | ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕRES EIRELI | Manutenção da Unidade | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 6298 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO ELETRÔNICO | 100047 | R$ 267.082,35 | R$ 178.970,79 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-01-2021 | 0 | 003.963.184/0001-83 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | Manutenção da Unidade | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 6298 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100048 | R$ 18.176,10 | R$ 18.176,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 01-01-2021 | 2019 | 033.725.348/0001-03 | ARAUJO ALBERGUES LTDA | Proteção Social Especial | 33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de Instituição de Longa Permanência para internação de paciente, conforme Memorial Descritivo. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 12679 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | INEXIGÍVEL | 100051 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 29-01-2021 | 0 | ACERTE - AÇÃO CIDADÃO DE QUAQ. TRABALHO E EDUCAÇÃO | Qualifica Cidadão | 33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100052 | R$ 1.954,10 | R$ 1.954,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 01-01-2021 | 2020 | 033.065.699/0001-27 | SEGUROS SURA S.A. | Manutenção da Unidade | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | Contratação de serviço essencial para o cumprimento do que preceituam as normas contidas nos termos do art. 15, da Lei nº 3.591/18, que versa sobre a necessidade de contratação de seguro de acidentes pessoais aos bolsistas matriculados no Programa ACERTE. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 2831 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 29/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100053 | R$ 14.580,00 | R$ 4.380,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-01-2021 | 0 | 023.821.029/0001-30 | ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕRES EIRELI | Manutenção da Unidade | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 6298 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO ELETRÔNICO | 100047 | R$ 267.082,35 | R$ 43.430,64 |