Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - INFANTIL - FUNDEB | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1011 | R$ 614,62 | R$ 614,62 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1012 | R$ 685,90 | R$ 685,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1013 | R$ 8.787,67 | R$ 8.787,67 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1014 | R$ 57,26 | R$ 57,26 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1015 | R$ 149,81 | R$ 149,81 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-04-2022 | 0 | 024.600.193/0001-80 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA E CIDADANIA | 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | . | GERAL | 1511 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1022 | R$ 15.576,00 | R$ 378,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - INFANTIL - FUNDEB | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1017 | R$ 601,44 | R$ 601,44 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1019 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 163.291.598-74 | GERSON FERREIRA | GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | GESTÃO DO SUAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1020 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 024.600.193/0001-80 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA E CIDADANIA | 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | . | GERAL | 1511 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1022 | R$ 15.576,00 | R$ 13.997,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 024.600.193/0001-80 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA E CIDADANIA | 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | . | GERAL | 1511 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1022 | R$ 15.576,00 | R$ 756,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. - FUNDAMENTAL - FUNDEB | 31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1016 | R$ 751,12 | R$ 751,12 |