Relatório de Despesas

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Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 13-04-2020 2017 000.626.646/0001-89 CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L Manutenção da Unidade 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. GERAL 17013
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira 89/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 733 R$ 264.836,00 R$ 24.677,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-03-2020 2017 000.626.646/0001-89 CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L Manutenção da Unidade 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. GERAL 17013
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira 89/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 733 R$ 264.836,00 R$ 18.658,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-07-2020 2017 000.626.646/0001-89 CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L Manutenção da Unidade 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. GERAL 17013
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira 89/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 733 R$ 264.836,00 R$ 24.677,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 17-08-2020 2017 000.626.646/0001-89 CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L Manutenção da Unidade 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. GERAL 17013
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira 89/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 733 R$ 264.836,00 R$ 24.677,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 16-09-2020 2017 000.626.646/0001-89 CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L Manutenção da Unidade 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. GERAL 17013
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira 89/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 733 R$ 264.836,00 R$ 24.677,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 06-05-2020 0 054.835.574/0001-09 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP Manutenção da Unidade 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS . SAÚDE–GERAL 8093
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 82/2019 PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 738 R$ 3.753,00 R$ 3.753,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 28-02-2020 0 026.384.999/0001-03 HOLD TRIP EIRELI Manutenção da Unidade 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS . GERAL 12671
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral 112/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 734 R$ 4.275,43 R$ 4.095,43
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 28-02-2020 0 026.384.999/0001-03 HOLD TRIP EIRELI Manutenção da Unidade 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS . GERAL 12671
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral 112/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 734 R$ 4.275,43 R$ 4.275,43
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-03-2020 0 005.371.724/0001-65 LUCIMARA ZÉRIO EPP Proteção Social Básica 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA 5006
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Assistência Social Assistência Comunitária 51/2019 PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL PREGÃO PRESENCIAL 735 R$ 3.632,00 R$ 3.632,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 19-02-2020 0 010.312.875/0001-82 COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME Proteção Social Básica 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA 5006
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Assistência Social Assistência Comunitária 51/2019 PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL PREGÃO PRESENCIAL 736 R$ 1.414,98 R$ 1.414,98
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 07-02-2020 0 059.480.558/0001-64 UNIÃO DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DO EST. SP - UNDIME-SP Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . ENSINO FUNDAMENTAL 950
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER DISPENSA DE LICITAÇÃO 737 R$ 4.808,00 R$ 4.808,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 28-02-2020 0 026.384.999/0001-03 HOLD TRIP EIRELI Manutenção da Unidade 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS . GERAL 12671
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral 112/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 734 R$ 4.275,43 -R$ 4.275,43