Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 13-04-2020 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 733 | R$ 264.836,00 | R$ 24.677,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 11-03-2020 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 733 | R$ 264.836,00 | R$ 18.658,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 10-07-2020 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 733 | R$ 264.836,00 | R$ 24.677,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 17-08-2020 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 733 | R$ 264.836,00 | R$ 24.677,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-09-2020 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 733 | R$ 264.836,00 | R$ 24.677,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 06-05-2020 | 0 | 054.835.574/0001-09 | EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | . | SAÚDE–GERAL | 8093 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 82/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 738 | R$ 3.753,00 | R$ 3.753,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 026.384.999/0001-03 | HOLD TRIP EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | . | GERAL | 12671 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | 112/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 734 | R$ 4.275,43 | R$ 4.095,43 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 026.384.999/0001-03 | HOLD TRIP EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | . | GERAL | 12671 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | 112/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 734 | R$ 4.275,43 | R$ 4.275,43 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 11-03-2020 | 0 | 005.371.724/0001-65 | LUCIMARA ZÉRIO EPP | Proteção Social Básica | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA | 5006 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 51/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 735 | R$ 3.632,00 | R$ 3.632,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 19-02-2020 | 0 | 010.312.875/0001-82 | COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME | Proteção Social Básica | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA | 5006 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 51/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 736 | R$ 1.414,98 | R$ 1.414,98 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 07-02-2020 | 0 | 059.480.558/0001-64 | UNIÃO DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DO EST. SP - UNDIME-SP | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 950 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 737 | R$ 4.808,00 | R$ 4.808,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 026.384.999/0001-03 | HOLD TRIP EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | . | GERAL | 12671 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | 112/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 734 | R$ 4.275,43 | -R$ 4.275,43 |