Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 22-10-2020 | 0 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 10128 | R$ 495,63 | R$ 495,63 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 22-10-2020 | 0 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | INEXIGÍVEL | 10130 | R$ 390,99 | R$ 390,99 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 10-11-2020 | 0 | 000.226.324/0001-42 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | INCREMENTO TETO PAB | 7004 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | 65/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 10131 | R$ 1.258,65 | R$ 1.258,65 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 09-11-2020 | 0 | 002.533.237/0001-63 | MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA - EPP | Manutenção da Unidade | 33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 4542 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 85/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 10132 | R$ 49.800,00 | R$ 49.800,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 29-10-2020 | 0 | 021.559.378/0001-08 | FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA. | Manutenção da Unidade | 33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 4541 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 70/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10133 | R$ 21.070,00 | R$ 21.070,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 02-12-2020 | 0 | 064.151.509/0001-18 | CONVERGÊNCIA TELEINFORMÁTICA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | SAÚDE–GERAL | 22492 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 10144 | R$ 446,10 | R$ 446,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 23-11-2020 | 0 | 003.609.078/0001-04 | F.P. CATÃO ME | Serviço de Publicidade e Propaganda | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | GERAL | 9305 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Comunicação Social | 86/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 10135 | R$ 87,56 | R$ 87,56 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 22-10-2020 | 0 | 213.251.248-50 | NATHALIA BRISOLLA DE MELLO ESTEVAM | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 10137 | R$ 418,00 | R$ 418,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 22-10-2020 | 0 | 223.742.968-57 | LUCIANE DE CASSIA T. P. DE OLIVEIRA | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 10138 | R$ 418,00 | R$ 418,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 22-10-2020 | 0 | 322.105.829-20 | AUGUSTINHO SOUZA FERREIRA | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 10139 | R$ 418,00 | R$ 418,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 05-11-2020 | 0 | 010.312.875/0001-82 | COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | SAÚDE–GERAL | 22717 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 10143 | R$ 2.785,75 | R$ 2.785,75 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 09-11-2020 | 0 | 002.533.237/0001-63 | MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA - EPP | Manutenção da Unidade | 33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 4541 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 70/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10134 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 |