Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 17-09-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 46 | R$ 329.651,66 | R$ 18.298,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 25-03-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 46 | R$ 329.651,66 | R$ 6.102,74 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 16-05-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 46 | R$ 329.651,66 | R$ 33.917,45 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 19-08-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 46 | R$ 329.651,66 | R$ 21.753,68 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 15-02-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 46 | R$ 329.651,66 | R$ 5.037,31 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 31-12-2019 | 2016 | 008.893.917/0001-74 | VENSYS IND. E COM. LTDA | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para recuperação dos equipamentos de ginástica ao ar livre, instalados nas "ATI" (Academias da Terceira Idade), "API" (Academias da Primeira Idade) e "APE" (Academias Para Pessoas Especiais), compreendendo os serviços técnicos especializados de usinagens, sondagens "MIG", tratamentos químicos, pinturas eletrostáticas etc., com fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra e demais insumos necessários, conforme edital e anexos que passam a fazer parte integrante deste contrato, independentemente de transcrições. | GERAL | 17989 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 50 | R$ 37.069,00 | R$ 15.025,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 02-01-2019 | 0 | 000000000001762 | IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 | Dívida Pública | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 48 | R$ 21.375,92 | R$ 21.375,92 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 25-01-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 49 | R$ 189.900,00 | R$ 4.309,42 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 25-03-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 49 | R$ 189.900,00 | R$ 36.443,38 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 16-05-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 49 | R$ 189.900,00 | R$ 25.422,25 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 15-02-2019 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 49 | R$ 189.900,00 | R$ 123.724,95 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 02-01-2019 | 0 | 000000000001762 | IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 | Dívida Pública | 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 47 | R$ 1.389,43 | R$ 1.389,43 |