Relatório de Despesas

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Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 17-09-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 46 R$ 329.651,66 R$ 18.298,82
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 25-03-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 46 R$ 329.651,66 R$ 6.102,74
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 46 R$ 329.651,66 R$ 33.917,45
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 19-08-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 46 R$ 329.651,66 R$ 21.753,68
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-02-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 46 R$ 329.651,66 R$ 5.037,31
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 31-12-2019 2016 008.893.917/0001-74 VENSYS IND. E COM. LTDA Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para recuperação dos equipamentos de ginástica ao ar livre, instalados nas "ATI" (Academias da Terceira Idade), "API" (Academias da Primeira Idade) e "APE" (Academias Para Pessoas Especiais), compreendendo os serviços técnicos especializados de usinagens, sondagens "MIG", tratamentos químicos, pinturas eletrostáticas etc., com fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra e demais insumos necessários, conforme edital e anexos que passam a fazer parte integrante deste contrato, independentemente de transcrições. GERAL 17989
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Urbanismo Serviços Urbanos /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 50 R$ 37.069,00 R$ 15.025,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 02-01-2019 0 000000000001762 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48 R$ 21.375,92 R$ 21.375,92
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 25-01-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 49 R$ 189.900,00 R$ 4.309,42
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 25-03-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 49 R$ 189.900,00 R$ 36.443,38
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 49 R$ 189.900,00 R$ 25.422,25
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-02-2019 0 034.028.316/7101-51 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Manutenção da Unidade 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL . GERAL 18042
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA DISPENSA DE LICITAÇÃO 49 R$ 189.900,00 R$ 123.724,95
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 02-01-2019 0 000000000001762 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 Dívida Pública 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47 R$ 1.389,43 R$ 1.389,43