Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 16-05-2019 | 2019 | 072.781.313/0001-35 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Constitui-se como objeto deste contrato a "aquisição de refeições a serem servidas nos horários de almoço e jantar, e lanches e coffebreaks, para servidores da Secretaria de Saúde que participem de Campanhas Específicas (vacinações, combate à dengue, entre outras)", conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | GERAL | 20323 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | 108/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1407 | R$ 41.943,00 | R$ 12.290,57 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 10-04-2019 | 2019 | 072.781.313/0001-35 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Constitui-se como objeto deste contrato a "aquisição de refeições a serem servidas nos horários de almoço e jantar, e lanches e coffebreaks, para servidores da Secretaria de Saúde que participem de Campanhas Específicas (vacinações, combate à dengue, entre outras)", conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | GERAL | 20323 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | 108/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1407 | R$ 41.943,00 | R$ 4.105,33 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 21-02-2019 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1408 | R$ 5.151,83 | -R$ 5.151,83 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 21-02-2019 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1408 | R$ 5.151,83 | R$ 5.151,83 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 21-02-2019 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1409 | R$ 49.898,08 | -R$ 49.898,08 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 15-05-2019 | 2019 | 072.781.313/0001-35 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Constitui-se como objeto deste contrato a "aquisição de refeições a serem servidas nos horários de almoço e jantar, e lanches e coffebreaks, para servidores da Secretaria de Saúde que participem de Campanhas Específicas (vacinações, combate à dengue, entre outras)", conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | GERAL | 20323 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | 108/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1407 | R$ 41.943,00 | R$ 12.837,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 29-03-2019 | 0 | 004.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | PROCON | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | PROCON - CONTRAPARTIDA | 19550 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Direitos da Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 1403 | R$ 633,00 | R$ 633,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 14-03-2019 | 0 | 003.443.174/0001-17 | DROGARIA HORTOLANDIA LTDA - EPP | Atendimento a Sentenças Judiciais | 33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | . | SAÚDE–GERAL | 4682 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1404 | R$ 6.360,67 | R$ 6.360,67 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 04-07-2019 | 2018 | 005.213.235/0001-85 | INTERQUATTRI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Programa de Modernização da Adm. Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Servidores de Lâminas (Blade Server Dell PowerEdge m640), conforme Anexo I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | CEF - PMAT- nº 40 88 349-0000001/2-00 | 12164 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração de Receitas | 82/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 1405 | R$ 202.500,00 | R$ 202.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 04-07-2019 | 2018 | 005.213.235/0001-85 | INTERQUATTRI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Programa de Modernização da Adm. Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Servidores de Lâminas (Blade Server Dell PowerEdge m640), conforme Anexo I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | CEF - PMAT- nº 40 88 349-0000001/2-00 - CONTRAPARTIDA | 12164 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração de Receitas | 82/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 1406 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 13-05-2019 | 2019 | 072.781.313/0001-35 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Constitui-se como objeto deste contrato a "aquisição de refeições a serem servidas nos horários de almoço e jantar, e lanches e coffebreaks, para servidores da Secretaria de Saúde que participem de Campanhas Específicas (vacinações, combate à dengue, entre outras)", conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | GERAL | 20323 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | 108/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1407 | R$ 41.943,00 | R$ 12.710,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 29-03-2019 | 0 | 018.516.766/0001-99 | G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI | PROCON | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | PROCON - CONTRAPARTIDA | 19550 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Direitos da Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 1402 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |