Relatório de Despesas

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Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 24-04-2019 0 006.635.370/0001-81 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Manutenção da Unidade 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO . SAÚDE–GERAL 2301
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17/2018 PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 3829 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 051.885.242/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Pessoal e Encargos 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS . SAÚDE–GERAL 13752
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial /0 PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3831 R$ 14.618,52 R$ 14.618,52
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3832 R$ 56.599,77 R$ 56.599,77
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3833 R$ 63.570,03 R$ 63.570,03
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3834 R$ 101.024,80 R$ 101.024,80
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 040.432.544/0001-47 CLARO S/A Energia Elétrica / Água / Telefone 33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3843 R$ 11,94 R$ 11,94
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 002.030.715/0001-12 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL Energia Elétrica / Água / Telefone 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3838 R$ 378,57 R$ 378,57
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3839 R$ 9.025,18 R$ 9.025,18
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3840 R$ 90,54 R$ 90,54
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 040.432.544/0001-47 CLARO S/A Energia Elétrica / Água / Telefone 33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL . SAÚDE–GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial /0 PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3841 R$ 32,69 R$ 32,69
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 040.432.544/0001-47 CLARO S/A Energia Elétrica / Água / Telefone 33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL . ENSINO FUNDAMENTAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3842 R$ 18,34 R$ 18,34
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-04-2019 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3835 R$ 242.985,03 R$ 242.985,03