Relatório de Despesas

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Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 02-09-2019 0 015.178.358/0001-86 EMERSON ROMERO DOS SANTOS 00963711962 Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 3426
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 4230 R$ 6.000,00 R$ 1.299,99
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 21-10-2019 0 015.178.358/0001-86 EMERSON ROMERO DOS SANTOS 00963711962 Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 3426
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 4230 R$ 6.000,00 R$ 1.575,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 05-11-2019 0 015.178.358/0001-86 EMERSON ROMERO DOS SANTOS 00963711962 Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 3426
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 4230 R$ 6.000,00 R$ 716,50
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 12-04-2019 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4231 R$ 0,10 R$ 0,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 23-04-2019 2016 068.912.054/0001-67 ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA Manutenção da Unidade 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. EDUCAÇÃO INFANTIL 4606
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Educação Infantil 25/2016 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 4233 R$ 265.210,62 R$ 23.428,43
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 12-04-2019 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tarifas Bancárias 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Outros Encargos Especiais /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4235 R$ 100.000,00 R$ 338,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 23-04-2019 2016 068.912.054/0001-67 ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA Manutenção da Unidade 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. ENSINO FUNDAMENTAL 4606
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Ensino Fundamental 25/2016 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 4234 R$ 265.210,61 R$ 23.428,43
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 14-06-2019 2016 068.912.054/0001-67 ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA Manutenção da Unidade 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. ENSINO FUNDAMENTAL 4606
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Ensino Fundamental 25/2016 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 4234 R$ 265.210,61 R$ 107.927,89
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 27-05-2019 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tarifas Bancárias 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Outros Encargos Especiais /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4235 R$ 100.000,00 -R$ 42,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 25-04-2019 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tarifas Bancárias 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Outros Encargos Especiais /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4235 R$ 100.000,00 R$ 42,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 27-05-2019 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tarifas Bancárias 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Outros Encargos Especiais /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4235 R$ 100.000,00 R$ 42,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 2016 068.912.054/0001-67 ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA Manutenção da Unidade 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. ENSINO FUNDAMENTAL 4606
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Ensino Fundamental 25/2016 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 4234 R$ 265.210,61 R$ 133.854,29