Relatório de Despesas

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Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 11-12-2019 2015 005.823.840/0001-78 ELEVADORES ORION LTDA Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Contratação de empresa especializada para "prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores, com fornecimento e instalação de peças", conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo. ENSINO FUNDAMENTAL 7055
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Ensino Fundamental 34/2015 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 4917 R$ 13.912,43 R$ 1.897,14
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 19-12-2019 2015 005.823.840/0001-78 ELEVADORES ORION LTDA Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Contratação de empresa especializada para "prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores, com fornecimento e instalação de peças", conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo. ENSINO FUNDAMENTAL 7055
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Ensino Fundamental 34/2015 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 4917 R$ 13.912,43 R$ 1.897,14
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 22-07-2019 2015 005.823.840/0001-78 ELEVADORES ORION LTDA Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Contratação de empresa especializada para "prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores, com fornecimento e instalação de peças", conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo. ENSINO FUNDAMENTAL 7055
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Ensino Fundamental 34/2015 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 4917 R$ 13.912,43 R$ 632,38
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 29-05-2019 0 001.831.435/0001-40 DOBEFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME Manutenção da Unidade 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . GERAL 13810
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral 103/2018 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 4918 R$ 30.252,00 R$ 30.252,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-05-2019 0 007.590.934/0001-70 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - ME Manutenção da Unidade 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS . GERAL 4534
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Planejamento e Orçamento /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4919 R$ 650,00 R$ 650,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 31-07-2019 0 008.221.047/0001-97 ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Equipamentos da Saúde 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL . EQUIP.P/UBS E USF'S-CONV.13 845 145 0001/17002 15889
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica 135/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4926 R$ 33.120,00 R$ 33.120,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-05-2019 0 007.590.934/0001-70 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - ME Manutenção da Unidade 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS . GERAL 8211
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Segurança Pública Policiamento /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4921 R$ 686,90 R$ 686,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 26-06-2019 0 003.056.608/0001-26 J & M COMÉRCIO E SERV.DE TELECOM.E INF.LTDA EPP Manutenção da Unidade 44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO . SAÚDE–GERAL 13809
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 85/2018 PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4922 R$ 1.079,00 R$ 1.079,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-05-2019 0 006.034.266/0001-31 PLANEJA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . GERAL 16608
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral 127/2018 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 4923 R$ 16.058,58 R$ 16.058,58
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-05-2019 0 006.034.266/0001-31 PLANEJA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV Manutenção da Unidade 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . GERAL 16608
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral 127/2018 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 4924 R$ 9.769,99 R$ 9.769,99
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 13-06-2019 0 022.450.200/0002-60 PS COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA Manutenção da Unidade 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 14785
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica 123/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4925 R$ 1.435,00 R$ 1.435,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 27-05-2019 0 007.273.114/0001-54 CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL 11854
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira 86/2018 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 4920 R$ 5.269,86 R$ 5.269,86