Relatório de Despesas

Filtros

Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 31-10-2019 0 026.742.152/0001-53 GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP Combate e Prevenção à Dst/Aids 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO . FNS - AIDS 10615
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Vigilância Epidemiológica 55/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 5383 R$ 22.160,00 R$ 2.400,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-07-2019 0 026.742.152/0001-53 GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP Combate e Prevenção à Dst/Aids 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO . FNS - AIDS 10615
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Vigilância Epidemiológica 55/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 5383 R$ 22.160,00 R$ 2.400,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 0 000000000001760 IPSPMH - ACORDO CADPREV Nº 02047/17 Dívida Pública 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5384 R$ 1.709,83 R$ 1.709,83
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 0 000000000001760 IPSPMH - ACORDO CADPREV Nº 02047/17 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5385 R$ 20.115,66 R$ 20.115,66
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 0 000000000001761 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02024/2017 Dívida Pública 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5386 R$ 411,68 R$ 411,68
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 22-10-2019 0 026.742.152/0001-53 GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP Combate e Prevenção à Dst/Aids 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO . FNS - AIDS 10615
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Vigilância Epidemiológica 55/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 5383 R$ 22.160,00 R$ 720,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 30-05-2019 0 015.129.214/0001-30 BARNABE PRODUÇÕES LTDA EPP Eventos Culturais 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . GERAL 14658
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Cultura Difusão Cultural 109/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CULTURA SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 5388 R$ 8.139,90 R$ 8.139,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 2016 068.912.054/0001-67 ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA Manutenção da Unidade 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA 4606
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Educação Infantil 25/2016 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 5380 R$ 241.782,19 R$ 133.854,29
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 14-06-2019 2016 068.912.054/0001-67 ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA Manutenção da Unidade 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de necessidades especiais, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica durante os anos letivos de 2016 e 2017. EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA 4606
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Educação Educação Infantil 25/2016 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 5380 R$ 241.782,19 R$ 107.927,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 0 000000000001762 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 Dívida Pública 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5381 R$ 1.846,99 R$ 1.846,99
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 0 000000000001762 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5382 R$ 21.729,27 R$ 21.729,27
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 16-05-2019 0 000000000001761 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02024/2017 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5387 R$ 4.843,28 R$ 4.843,28