Relatório de Despesas

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Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 2017 003.938.196/0001-58 BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA Manutenção da Unidade 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Constitui-se como objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Câmaras de Vacina das Unidades Básicas de Saúde, com fornecimento de peças, garantindo seu pleno desempenho e confiabilidade de acordo com os padrões do fabricante, conforme condições e especificações contidas no Memorial Descritivo e na Proposta Comercial da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento contratual como se aqui transcritos fossem. PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA 12413
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Vigilância Epidemiológica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL INEXIGÍVEL 392 R$ 16.994,79 R$ 5.664,93
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 15-06-2018 2017 003.938.196/0001-58 BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA Manutenção da Unidade 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Constitui-se como objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Câmaras de Vacina das Unidades Básicas de Saúde, com fornecimento de peças, garantindo seu pleno desempenho e confiabilidade de acordo com os padrões do fabricante, conforme condições e especificações contidas no Memorial Descritivo e na Proposta Comercial da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento contratual como se aqui transcritos fossem. PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA 12413
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Vigilância Epidemiológica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL INEXIGÍVEL 392 R$ 16.994,79 R$ 5.664,93
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 12-07-2018 2017 003.938.196/0001-58 BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA Manutenção da Unidade 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Constitui-se como objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Câmaras de Vacina das Unidades Básicas de Saúde, com fornecimento de peças, garantindo seu pleno desempenho e confiabilidade de acordo com os padrões do fabricante, conforme condições e especificações contidas no Memorial Descritivo e na Proposta Comercial da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento contratual como se aqui transcritos fossem. PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA 12413
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Vigilância Epidemiológica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL INEXIGÍVEL 392 R$ 16.994,79 R$ 5.664,93
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-01-2018 0 116.031.938-39 SANDRA REGINA MACHADO Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . SAÚDE–GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 394 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-01-2018 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 395 R$ 8.825,64 R$ 8.825,64
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 26-04-2018 2017 058.518.069/0001-91 EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S.PAULO SA Manutenção da Unidade 33903972 - VALE-TRANSPORTE Contratação da empresa EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos para fornecimento de vale transporte, para atendimento das Unidades de Saúde da Prefeitura de Hortolândia, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo", que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. SAÚDE–GERAL 19748
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL INEXIGÍVEL 401 R$ 115.000,00 R$ 9.800,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-01-2018 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . GERAL 2018
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 397 R$ 69.485,87 R$ 69.485,87
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-01-2018 2014 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O contrato tem por objetivo atender a população no ambito do Programa Pró- Transporte assinado 27/02/2014, Lei Municipal 2.819/2013- Amortização em 240 parcelas a contar do término do periodo de carência.14/02/2016. GERAL 2018
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 398 R$ 79.381,18 R$ 79.381,18
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-01-2018 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . GERAL 2018
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 399 R$ 214.289,93 R$ 214.289,93
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-01-2018 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL 2018
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Administração Administração Financeira . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400 R$ 2.359,27 R$ 2.359,27
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 23-10-2018 2017 058.518.069/0001-91 EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DE S.PAULO SA Manutenção da Unidade 33903972 - VALE-TRANSPORTE Contratação da empresa EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos para fornecimento de vale transporte, para atendimento das Unidades de Saúde da Prefeitura de Hortolândia, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo", que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. SAÚDE–GERAL 19748
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL INEXIGÍVEL 401 R$ 115.000,00 R$ 15.150,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-01-2018 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . GERAL 2018
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 396 R$ 52.519,89 R$ 52.519,89