Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13-07-2018 | 0 | 005.305.772/0001-55 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3111 | R$ 2.000,00 | R$ 751,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10-05-2018 | 0 | 005.305.772/0001-55 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3111 | R$ 2.000,00 | R$ 393,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 26-06-2018 | 0 | 021.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903980 - HOSPEDAGENS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 14315 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | 65/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 3112 | R$ 586,47 | R$ 586,47 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 02-04-2018 | 0 | 116.031.938-39 | SANDRA REGINA MACHADO | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3116 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16-05-2018 | 0 | 021.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | . | GERAL | 14315 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | 65/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 3117 | R$ 4.422,08 | R$ 2.547,36 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14-08-2018 | 0 | 005.305.772/0001-55 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3111 | R$ 2.000,00 | R$ 35,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 02-04-2018 | 0 | 013.561.000-86 | IPSPMH - ACORDO 121/2000 -PMH 6761/2000 | Dívida Pública | 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3118 | R$ 128.481,72 | R$ 128.481,72 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 02-04-2018 | 0 | 013.561.000-86 | IPSPMH - ACORDO 121/2000 -PMH 6761/2000 | Dívida Pública | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3119 | R$ 60.891,81 | R$ 60.891,81 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 03-04-2018 | 0 | 014.337.579/0001-97 | INSTITUTO DE PREV.DO MUN.DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | Pessoal e Encargos | 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3120 | R$ 779,81 | R$ 779,81 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 03-04-2018 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 2018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3121 | R$ 4.582,08 | R$ 4.582,08 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 03-04-2018 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 2018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3122 | R$ 1.754,55 | R$ 1.754,55 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16-05-2018 | 0 | 021.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | . | GERAL | 14315 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | 65/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 3117 | R$ 4.422,08 | R$ 1.874,72 |