Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 22-05-2018 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | Pessoal e Encargos - Apoio | 31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Educação Infantil | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5004 | R$ 1.484,85 | R$ 1.484,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 22-05-2018 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | Pessoal e Encargos | 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5005 | R$ 20.412,70 | R$ 20.412,70 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 0 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pasep | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Encargos Especiais | Transferências | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5006 | R$ 732,54 | R$ 732,54 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 0 | INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 0 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5008 | R$ 25,94 | -R$ 25,94 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 0 | INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 0 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5008 | R$ 25,94 | R$ 25,94 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 0 | 013.884.148-99 | HUMBERTO CESAR MARTINS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 2018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Indústria | Promoção Industrial | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO | SEC.MUNIC.DE DES.ECONÔMICO E TURISMO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5017 | R$ 5.082,06 | R$ 5.082,06 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 08-06-2018 | 0 | 021.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | . | GERAL | 14315 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Habitação | Habitação Urbana | 65/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - HABITAÇÃO | SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 5010 | R$ 1.899,62 | R$ 1.809,53 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 0 | INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5013 | R$ 25,94 | R$ 25,94 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 0 | 00000000004101 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV.DE SUMARE | Manutenção da Unidade | 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | . | GERAL | 15837 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Planejamento e Orçamento | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5014 | R$ 1.665,95 | R$ 1.665,95 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 0 | 107.998.338-43 | ANTONIO JOSÉ AGOSTINHO | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | SAÚDE–GERAL | 2018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5015 | R$ 252,76 | R$ 252,76 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 0 | 316.771.048-99 | CHRISTIANE FONSECA DA SILVA | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | SAÚDE–GERAL | 2018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5016 | R$ 606,16 | R$ 606,16 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 14-06-2018 | 0 | 021.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | . | GERAL | 14315 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Cultura | Administração Geral | 65/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 5009 | R$ 1.936,52 | R$ 1.846,43 |