Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 22-07-2022 | 2021 | 026.401.214/0001-63 | KENOO ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | þÿContratação de empresa especializada para execução das obras de Reforma de Cobertura da Escola EMEIEF João Carlos do Amaral Soares. | EDUCAÇÃO INFANTIL | 4154 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 13/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | TOMADA DE PREÇOS | 5028 | R$ 43.987,63 | -R$ 28.642,43 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-05-2022 | 2021 | 026.401.214/0001-63 | KENOO ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | þÿContratação de empresa especializada para execução das obras de Reforma de Cobertura da Escola EMEIEF João Carlos do Amaral Soares. | EDUCAÇÃO INFANTIL | 4154 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 13/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | TOMADA DE PREÇOS | 5028 | R$ 43.987,63 | R$ 15.345,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 24-06-2022 | 2021 | 026.401.214/0001-63 | KENOO ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | þÿContratação de empresa especializada para execução das obras de Reforma de Cobertura da Escola EMEIEF João Carlos do Amaral Soares. | EDUCAÇÃO INFANTIL | 4154 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 13/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | TOMADA DE PREÇOS | 5028 | R$ 43.987,63 | R$ 28.642,43 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 22-07-2022 | 2021 | 026.401.214/0001-63 | KENOO ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | þÿContratação de empresa especializada para execução das obras de Reforma de Cobertura da Escola EMEIEF João Carlos do Amaral Soares. | EDUCAÇÃO INFANTIL | 4154 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 13/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | TOMADA DE PREÇOS | 5028 | R$ 43.987,63 | R$ 28.642,43 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 26-05-2022 | 0 | 005.782.733/0003-00 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (Filia | MEDICAMENTOS | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5029 | R$ 6.290,00 | R$ 6.260,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-07-2022 | 0 | 005.005.873/0001-00 | PORTAL LTDA | MEDICAMENTOS | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | SAÚDE–GERAL | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5035 | R$ 2.400,00 | R$ 2.385,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-07-2022 | 0 | 003.945.035/0001-91 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CUSTEIO ESTADUAL | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3689 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 141/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5031 | R$ 1.202,50 | R$ 877,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 22-08-2022 | 0 | 003.945.035/0001-91 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CUSTEIO ESTADUAL | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3689 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 141/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5031 | R$ 1.202,50 | R$ 325,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-06-2022 | 0 | 007.752.236/0001-23 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI | MEDICAMENTOS | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5032 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 27-05-2022 | 0 | 065.817.900/0001-71 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | MEDICAMENTOS | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5033 | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 27-05-2022 | 0 | 044.734.671/0001-51 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5034 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-06-2022 | 0 | 004.274.988/0001-38 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5030 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |