Relatório de Despesas

Filtros

Despesas Liquidadas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 30-06-2022 0 030.754.325/0001-20 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAMENTOS 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes 4473
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 172/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 5548 R$ 899,00 R$ 899,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 30-06-2022 0 039.906.592/0001-40 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTO EIRELI MEDICAMENTOS 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes 4473
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 172/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 5549 R$ 5.700,00 R$ 5.400,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 20-06-2022 0 039.906.592/0001-40 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTO EIRELI MEDICAMENTOS 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes 4473
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 172/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 5549 R$ 5.700,00 R$ 300,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 27-07-2022 0 007.752.236/0001-23 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI MEDICAMENTOS 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes 4473
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 172/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 5551 R$ 5.445,00 R$ 4.200,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 21-07-2022 0 007.752.236/0001-23 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI MEDICAMENTOS 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes 4473
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 172/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 5551 R$ 5.445,00 R$ 1.245,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-05-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5558 R$ 172.953,13 R$ 172.953,13
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-05-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5553 R$ 7.024,56 R$ 7.024,56
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-05-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5554 R$ 5.908,37 R$ 5.908,37
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-05-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5555 R$ 1.565,72 R$ 1.565,72
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-05-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5556 R$ 24.539,31 R$ 24.539,31
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-05-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5557 R$ 6.502,92 R$ 6.502,92
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-05-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5552 R$ 26.507,78 R$ 26.507,78