Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 13-12-2018 | 0 | 012.832.559/0001-67 | ALFATECNICA CABINES LTDA | Manutenção da Unidade | 44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | . | GERAL | 31246 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12322 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-11-2018 | 0 | 040.432.544/0001-47 | CLARO S/A | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12324 | R$ 54,90 | -R$ 54,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 040.432.544/0001-47 | CLARO S/A | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12324 | R$ 54,90 | R$ 54,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12325 | R$ 5.903,14 | -R$ 5.903,14 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12325 | R$ 5.903,14 | R$ 5.903,14 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-11-2018 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | CONVITE | 12332 | R$ 1.312,50 | R$ 335,42 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12329 | R$ 9.183,45 | R$ 9.183,45 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 17-12-2018 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | SAÚDE–GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | CONVITE | 12331 | R$ 1.312,50 | -R$ 437,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-12-2018 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | SAÚDE–GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | CONVITE | 12331 | R$ 1.312,50 | R$ 437,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 12-11-2018 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | SAÚDE–GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | CONVITE | 12331 | R$ 1.312,50 | R$ 335,42 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 17-12-2018 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | CONVITE | 12332 | R$ 1.312,50 | -R$ 437,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-11-2018 | 0 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 12328 | R$ 5.903,14 | R$ 5.903,14 |