Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-03-2018 | 0 | 178.421.468-02 | MARIA BEATRIZ FRADE NANCI | Cultura e Cidadania | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | . | GERAL | 5950 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Cultura | Difusão Cultural | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100209 | R$ 2.520,00 | R$ 122,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-06-2018 | 0 | 178.421.468-02 | MARIA BEATRIZ FRADE NANCI | Cultura e Cidadania | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | . | GERAL | 5950 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Cultura | Difusão Cultural | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100209 | R$ 2.520,00 | R$ 367,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 24-01-2018 | 0 | 006.372.233/0001-00 | IT2 BRASIL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS D | Manutenção da Unidade | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | GERAL | 15581 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 123/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100210 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 15-01-2018 | 2016 | 007.856.709/0001-32 | AUTO POSTO BRASIL HORTOLANDIA LTDA | Combustíveis e Lubrificantes | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Constitui objeto deste contrato a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, TANTO PRÓPRIA, QUANTO LOCADA OU CONVENIADA", conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 20776 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | 4/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100211 | R$ 68.491,99 | R$ 9.720,98 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 29-01-2018 | 2016 | 007.856.709/0001-32 | AUTO POSTO BRASIL HORTOLANDIA LTDA | Combustíveis e Lubrificantes | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Constitui objeto deste contrato a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, TANTO PRÓPRIA, QUANTO LOCADA OU CONVENIADA", conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 20776 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | 4/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100211 | R$ 68.491,99 | R$ 40.725,83 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 19-02-2018 | 0 | 003.011.072/0001-22 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | . | SAÚDE–GERAL | 22655 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100220 | R$ 35.000,00 | -R$ 35.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 05-04-2018 | 0 | 001.554.285/0001-75 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | Manutenção da Unidade | 33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | GERAL | 17987 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Segurança Pública | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 142/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 100212 | R$ 535,85 | R$ 535,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 24-01-2018 | 0 | 060.724.937/0001-31 | COMERCIAL NÍVEL E PRUMO LTDA | Atenção as Famílias Carentes | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | PROG.PROT.SOCIAL BÁS. ESPECIAL | 40423 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) - CON | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100216 | R$ 3.444,00 | R$ 3.444,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 01-01-2018 | 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS | Pessoal e Encargos | 31901301 - FGTS | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | HOSPITAL MUNICIPAL - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊ | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100217 | R$ 16.649,07 | R$ 16.649,07 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 01-01-2018 | 2017 | 001.831.435/0001-40 | DOBEFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | Manutenção da Unidade | 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado e do sistema de ar condicionado central do Prédio da Prefeitura do Município de Hortolândia e do Hortofácil com apresentação de ART dos serviços prestados. | SAÚDE–GERAL | 14807 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | 11/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | CONVITE | 100218 | R$ 4.637,35 | R$ 4.637,35 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 27-02-2018 | 2017 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva em Centrais Telefônicas e instalações de novas linhas telefônicas com fornecimento de materiais, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | SAÚDE–GERAL | 18147 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | 92/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100219 | R$ 5.965,00 | R$ 5.965,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 30-01-2018 | 2016 | 007.856.709/0001-32 | AUTO POSTO BRASIL HORTOLANDIA LTDA | Combustíveis e Lubrificantes | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Constitui objeto deste contrato a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, TANTO PRÓPRIA, QUANTO LOCADA OU CONVENIADA", conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 20776 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | 4/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100211 | R$ 68.491,99 | R$ 17.916,00 |