Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 29-07-2022 | 2022 | 003.983.321/0001-41 | ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | CIDADE DIGITAL | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição de materiais para construção de rede óptica | CV.790949/13-AMPLIAÇÃO DE REDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 6776 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 20/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.URB. E GESTÃO ESTR. | GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE | PREGÃO ELETRÔNICO | 5742 | R$ 13.055,34 | R$ 13.055,34 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 29-07-2022 | 2022 | 003.983.321/0001-41 | ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | CIDADE DIGITAL | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Aquisição de materiais para construção de rede óptica | CV.790949/13-AMPLIAÇÃO DE REDE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 6776 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 20/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.URB. E GESTÃO ESTR. | GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE | PREGÃO ELETRÔNICO | 5743 | R$ 4.647,85 | R$ 4.647,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-05-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5745 | R$ 26,86 | R$ 26,86 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 10-06-2022 | 0 | 026.906.573/0001-72 | LOCATENDAS PRODUÇOES EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 688 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 30/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | PREGÃO PRESENCIAL | 5746 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 30-06-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | SAÚDE–GERAL | 3518 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 144/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 5747 | R$ 475,00 | R$ 475,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 26-05-2022 | 0 | 515.582.623-34 | ESDRAS SILVA SANTOS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5753 | R$ 2.297,72 | R$ 2.297,72 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 30-06-2022 | 0 | 024.586.988/0001-80 | CIRURGICA NOSSA SENHORA-EIRELI-EPP | CUSTEIO ESTADUAL | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | RES. SS.69/20- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE | 2908 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5749 | R$ 1.056,00 | R$ 120,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-09-2022 | 0 | 024.586.988/0001-80 | CIRURGICA NOSSA SENHORA-EIRELI-EPP | CUSTEIO ESTADUAL | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | RES. SS.69/20- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE | 2908 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5749 | R$ 1.056,00 | R$ 936,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-07-2022 | 0 | 004.500.648/0001-88 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN | CUSTEIO ESTADUAL | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | . | RES. SS.69/20- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE | 3565 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 135/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5750 | R$ 972,00 | R$ 972,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 26-05-2022 | 0 | 188.208.478-09 | PAULO SERGIO DE AGUIAR CAETANO | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5751 | R$ 5.635,91 | R$ 5.635,91 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 26-05-2022 | 0 | 460.791.888-13 | DANIEL MATEUS RODRIGUES ANSELMO | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5752 | R$ 2.316,96 | R$ 2.316,96 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 30-06-2022 | 0 | 004.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | CUSTEIO ESTADUAL | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | RES. SS.69/20- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE | 2908 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 5748 | R$ 287,50 | R$ 287,50 |