Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 22-01-2018 | 0 | 005.371.724/0001-65 | LUCIMARA ZÉRIO EPP | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 17431 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Ensino Fundamental | 78/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100617 | R$ 86.430,31 | R$ 86.430,31 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 2015 | 007.955.282/0001-20 | TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP | . | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para construção de vestiário na Quadra Poliesportiva Nelson Cancian, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme consta do memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos que passam a fazer parte deste contrato. | COBERTURA DO VESTIÁRIO DA QUADRA NELSON CANCIAN - CONTRAPARTIDA | 2728 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 2/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | TOMADA DE PREÇOS | 100618 | R$ 9.509,10 | R$ 3.669,05 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 2015 | 007.955.282/0001-20 | TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP | . | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para construção de vestiário na Quadra Poliesportiva Nelson Cancian, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme consta do memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos que passam a fazer parte deste contrato. | COBERTURA DO VESTIÁRIO DA QUADRA NELSON CANCIAN - CONTRAPARTIDA | 2728 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 2/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | TOMADA DE PREÇOS | 100618 | R$ 9.509,10 | R$ 5.840,05 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 01-01-2018 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100619 | R$ 11.287,63 | R$ 11.287,63 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 01-01-2018 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100620 | R$ 18.561,36 | R$ 18.561,36 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 04-04-2018 | 0 | 003.422.399/0001-97 | DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA | Atendimento ao Dependente Químico | 33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | . | SAÚDE–GERAL | 5078 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100627 | R$ 11.160,00 | R$ 1.860,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 01-01-2018 | 2017 | 043.257.658/0004-39 | AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | SAÚDE–GERAL | 10934 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 100621 | R$ 5.656,80 | R$ 4.317,72 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 01-01-2018 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | Pessoal e Encargos | 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS | . | GERAL | 14549 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Cultura | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100623 | R$ 813,55 | R$ 813,55 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 01-01-2018 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100624 | R$ 9.899,79 | R$ 9.899,79 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 19-03-2018 | 2017 | 011.608.086/0001-56 | DIV-TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA EPP | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada para instalação de forro acústico, forração de parede, piso de borracha e luminárias, conforme consta no Memorial Descritivo. | GERAL | 19749 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Cultura | Administração Geral | 98/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100625 | R$ 83.499,00 | R$ 83.499,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 0 | 009.245.959/0001-61 | VRRL INFORMATICA LTDA EPP | Manutenção da Unidade | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 5018 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Administração Geral | 39/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100626 | R$ 1.074,62 | R$ 1.074,62 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 02-02-2018 | 2017 | 043.257.658/0004-39 | AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. | SAÚDE–GERAL | 10934 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 100621 | R$ 5.656,80 | R$ 1.339,08 |