Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 29-01-2018 | 2016 | 007.856.709/0001-32 | AUTO POSTO BRASIL HORTOLANDIA LTDA | Combustíveis e Lubrificantes | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Constitui objeto deste contrato a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, TANTO PRÓPRIA, QUANTO LOCADA OU CONVENIADA", conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 20776 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Vigilância Epidemiológica | 4/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100760 | R$ 18.766,00 | R$ 8.965,68 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15-03-2018 | 0 | 068.912.054/0001-67 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 7178 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | 51/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100761 | R$ 341,40 | R$ 341,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22-02-2018 | 0 | 068.912.054/0001-67 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 7178 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Administração Geral | 51/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100762 | R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22-01-2018 | 0 | 021.281.568/0001-06 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL | 17431 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Educação Infantil | 78/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100763 | R$ 9.522,82 | R$ 9.522,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18-01-2018 | 0 | 016.501.564/0001-48 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP | Esporte para Todos | 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | . | GERAL | 5357 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 52/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100764 | R$ 4.356,10 | R$ 4.356,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 26-06-2018 | 0 | 048.066.047/0001-84 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | Manutenção da Unidade | 33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | . | GERAL | 36600 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100771 | R$ 324,00 | R$ 27,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10-01-2018 | 0 | 000.826.788/0001-90 | Ricardo Rubio EPP | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 2573 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 4/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100766 | R$ 2.142,00 | R$ 1.428,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 23-01-2018 | 0 | 005.371.724/0001-65 | LUCIMARA ZÉRIO EPP | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | SAÚDE–GERAL | 17431 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 78/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100767 | R$ 10.957,60 | R$ 10.957,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 15-03-2018 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 15634 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Geral | 81/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100768 | R$ 1.237,49 | R$ 1.237,49 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01-01-2018 | 0 | 023.555.044/0001-83 | ALEXSANDRO ISRAEL AMARO | Atendimento aos Serviços Assistenciais | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 9327 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistência Social | Assistência Comunitária | 30/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 100769 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10-01-2018 | 0 | 010.661.851/0001-39 | ORIZZON COMERCIAL EIRELI.-ME | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 7206 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 55/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊ | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100770 | R$ 218.195,10 | R$ 218.195,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 05-03-2018 | 0 | 021.329.429/0001-05 | R.D. VELANI ELETRICA ME | Manutenção da Unidade | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | SAÚDE–GERAL | 5022 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 66/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100765 | R$ 74,40 | R$ 74,40 |