Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 29-01-2018 | 0 | 000.304.942/0001-63 | SALE SERVICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINA | . | 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 11689 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | 58/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100878 | R$ 114.150,58 | R$ 114.150,58 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 10-01-2018 | 0 | 010.661.851/0001-39 | ORIZZON COMERCIAL EIRELI.-ME | PAB Variável | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 7206 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Atenção Básica | 55/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100879 | R$ 44.413,00 | R$ 44.413,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 06-02-2018 | 2017 | 053.174.058/0001-18 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA. | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 11179 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Financeira | 67/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100880 | R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 15-01-2018 | 0 | 024.174.791/0001-34 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL | Serviço de Publicidade e Propaganda | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 6077 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Comunicação Social | 16/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CHEFIA DE GABINETE | CHEFIA DE GABINETE | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100881 | R$ 8.609,10 | R$ 8.609,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 08-03-2018 | 0 | 005.781.016/0001-00 | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | Serviço de Publicidade e Propaganda | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 6077 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Comunicação Social | 16/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CHEFIA DE GABINETE | CHEFIA DE GABINETE | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100882 | R$ 4.018,56 | R$ 4.018,56 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 2015 | 007.955.282/0001-20 | TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para construção de vestiário na Quadra Poliesportiva Nelson Cancian, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme consta do memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos que passam a fazer parte deste contrato. | COBERTURA DO VESTIÁRIO DA QUADRA NELSON CANCIAN - CONTRAPARTIDA | 2728 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 2/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | TOMADA DE PREÇOS | 100886 | R$ 45.639,39 | R$ 37.387,99 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 10-05-2018 | 0 | 005.305.772/0001-55 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100883 | R$ 1.260,00 | R$ 308,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 08-03-2018 | 0 | 005.305.772/0001-55 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100883 | R$ 1.260,00 | R$ 472,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 01-01-2018 | 2017 | 002.067.055/0001-44 | SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES LTDA (AVM IMÓVEIS) | Locação de Imóveis | 33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Locação de SALA COMERCIAL 22 do OPEN SHOPPING, situado à Rua Luiz Camilo de Camargo, nº 581 - Remanso Campineiro - Hortolândia - SP, destinado para instalações da JARI, pelo período de 01/11/2017 à 31/10/2022 | GERAL | 11572 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100885 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 22-10-2018 | 2015 | 007.955.282/0001-20 | TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para construção de vestiário na Quadra Poliesportiva Nelson Cancian, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme consta do memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos que passam a fazer parte deste contrato. | COBERTURA DO VESTIÁRIO DA QUADRA NELSON CANCIAN - CONTRAPARTIDA | 2728 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 2/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | TOMADA DE PREÇOS | 100886 | R$ 45.639,39 | R$ 38,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 23-05-2018 | 2015 | 007.955.282/0001-20 | TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para construção de vestiário na Quadra Poliesportiva Nelson Cancian, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme consta do memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos que passam a fazer parte deste contrato. | COBERTURA DO VESTIÁRIO DA QUADRA NELSON CANCIAN - CONTRAPARTIDA | 2728 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 2/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | TOMADA DE PREÇOS | 100886 | R$ 45.639,39 | R$ 8.212,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 17-04-2018 | 0 | 005.305.772/0001-55 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100883 | R$ 1.260,00 | R$ 480,00 |