Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-03-2022 | 0 | 006.034.266/0001-31 | PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. | IGD SUAS | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | IGD SUAS | 5430 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 180/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 1671 | R$ 4.807,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-08-2022 | 0 | 015.674.262/0001-09 | SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 3939 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 1672 | R$ 438,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-08-2022 | 0 | 015.674.262/0001-09 | SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 3939 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 1672 | R$ 5,33 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-03-2022 | 0 | 006.034.266/0001-31 | PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. | BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | IGD - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 5430 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 180/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 1673 | R$ 8.805,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-03-2022 | 0 | 006.034.266/0001-31 | PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. | BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | IGD - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 5430 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 180/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 1674 | R$ 15.081,35 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1683 | R$ 1.407,49 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 10-06-2022 | 0 | 012.464.652/0001-66 | TECNOLAR LTDA EPP | CONSELHO TUTELAR | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 2756 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | 100/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE INCLUSÃO E DES. | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 1676 | R$ 750,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 30-05-2022 | 0 | 012.464.652/0001-66 | TECNOLAR LTDA EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DES. SOCIAL | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 2756 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 100/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE INCLUSÃO E DES. | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 1677 | R$ 750,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 02-05-2022 | 0 | 066.132.267/0001-40 | NIVALDO MANHANI EIRELI EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 1762 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 93/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 1678 | R$ 8.435,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1680 | R$ 6.314,68 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1682 | R$ 25.258,71 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 21-03-2022 | 0 | 006.034.266/0001-31 | PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | 5430 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | 180/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 1675 | R$ 9.949,00 |