Relatório de Despesas

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Despesas Pagas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 10-10-2019 0 00000000000020 SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES Pessoal e Encargos - Apoio 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS . EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS  .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Educação Educação Infantil . PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11988 R$ 1.224,15
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 10-10-2019 0 00000000000020 SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES Pessoal e Encargos - Apoio 31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO . EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS  .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Educação Educação Infantil . PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11989 R$ 1.463,92
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 10-10-2019 0 00000000000020 SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES Pessoal e Encargos - Apoio 31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO . EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS  .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Educação Educação Infantil . PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11990 R$ 3.413,43
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 09-10-2019 0 0 . . - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF Dívida Pública 32902103 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11991 R$ 1.533.089,09
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 09-10-2019 0 0 . . - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF Dívida Pública 32902103 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11991 -R$ 1.533.089,09
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 10-12-2019 0 016.863.504/0001-75 LONG BACK PRODUÇÕES EIRELI ME Manutenção da Unidade 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS . SAÚDE–GERAL 14658
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Saúde Atenção Básica 109/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 11997 R$ 2.450,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 09-10-2019 0 0 . . - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF Dívida Pública 46907103 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11992 R$ 3.773.967,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 09-10-2019 0 0 . . - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF Dívida Pública 46907103 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11992 -R$ 3.773.967,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 09-10-2019 0 0 . . - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF Dívida Pública 46907103 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11992 R$ 3.773.967,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 30-10-2019 0 007.273.114/0001-54 CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Manutenção da Unidade 33903980 - HOSPEDAGENS . SAÚDE–GERAL 11854
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Saúde Administração Geral 86/2018 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 11994 R$ 2.287,73
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-11-2019 0 024.926.663/0001-08 L.P. SANTOS ATACADISTA ME Combate e Prevenção à Dst/Aids 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO . FNS - AIDS 10615
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Saúde Vigilância Epidemiológica 55/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 11995 R$ 340,80
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 09-10-2019 0 0 . . - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO-CAF Dívida Pública 32902103 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11991 R$ 1.533.089,09