Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 30-04-2019 | 0 | 001.703.270/0001-21 | UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | . | GERAL | 9945 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Segurança Pública | Policiamento | 51/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100654 | R$ 12.674,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 20-02-2019 | 0 | 027.905.023/0001-00 | RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA | Manutenção da Unidade | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | . | GERAL | 11797 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Cultura | Administração Geral | 70/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100655 | R$ 77,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 10-06-2019 | 0 | 027.905.023/0001-00 | RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA | Manutenção da Unidade | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | . | GERAL | 11797 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Cultura | Administração Geral | 70/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100655 | R$ 77,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 12-08-2019 | 0 | 027.905.023/0001-00 | RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA | Manutenção da Unidade | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | . | GERAL | 11797 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Cultura | Administração Geral | 70/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA ESPORTES | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100655 | R$ 77,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 21-01-2019 | 0 | 072.781.313/0001-35 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP | Rede Psicosocial | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PLENA | 20323 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 108/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100656 | R$ 18.759,96 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 06-03-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | CONVITE | 100658 | R$ 102,08 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 20-02-2019 | 0 | 072.781.313/0001-35 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP | Rede Psicosocial | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PLENA | 20323 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 108/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100656 | R$ 1.170,16 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 21-01-2019 | 0 | 025.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF.EIRELI | Combustíveis e Lubrificantes | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100657 | R$ 941,19 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 21-01-2019 | 0 | 025.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF.EIRELI | Combustíveis e Lubrificantes | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100657 | R$ 3.699,35 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 30-01-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | CONVITE | 100658 | R$ 437,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 11-02-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | CONVITE | 100658 | R$ 437,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 20-02-2019 | 0 | 072.781.313/0001-35 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP | Rede Psicosocial | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PLENA | 20323 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 108/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100656 | R$ 12.684,58 |