Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 10-06-2019 | 2018 | 017.692.282/0001-38 | E&G EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Pavimentação e Drenagem Urbana | 44905192 - INSTALAÇÕES | Contratação de empresa especializada em Adequação do sistema viário existente, em trecho da Avenida Santana, para implantação de dispositivos moderadores de tráfego”, conforme memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos. |
CEF-IMPLANTAÇÃO DISP. MODERADORES DE TRAFEGO - CONTRAPARTIDA | 16355 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 3/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | TOMADA DE PREÇOS | 100867 | R$ 10.444,87 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 10-06-2019 | 2018 | 017.692.282/0001-38 | E&G EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Pavimentação e Drenagem Urbana | 44905192 - INSTALAÇÕES | Contratação de empresa especializada em Adequação do sistema viário existente, em trecho da Avenida Santana, para implantação de dispositivos moderadores de tráfego”, conforme memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos. |
CEF-IMPLANTAÇÃO DISP. MODERADORES DE TRAFEGO - CONTRAPARTIDA | 16355 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 3/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | TOMADA DE PREÇOS | 100867 | R$ 469,21 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 10-01-2019 | 2016 | 003.011.072/0001-22 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Apoio ao Servidor | 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Contratação de empresa operadora de plano de Saúde, para prestação de serviços consistentes em atendimento eletivo de promoção e assistência a saúde em regime ambulatorial, atenção a saúde incluindo atividades de promoção, prevenção e vigência a saúde dos associados da operadora por contrato com a Prefeitura Municipal de Hortolândia, realização de procedimentos diagnósticos que não requeiram preparação e ou observação médica posterior e também cobertura para os atendimentos em unidade Hospitalar, inclusive em centro de terapia intensiva ou similar, sem limitação de prazo, para procedimentos clínicos, cirúrgicos e especiais, conforme Anexo da resolução A.N.S - RDC nº 68 de 08 de maio de 2001 e suas alterações posteriores, para servidores da Prefeitura Municipal de Hortolândia, seus dependentes e agregados, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ENSINO FUNDAMENTAL | 19060 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | 146/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100870 | R$ 121.292,15 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 11-02-2019 | 0 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | . | GERAL | 19192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100873 | R$ 400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 06-03-2019 | 0 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | . | GERAL | 19192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100873 | R$ 400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 29-01-2019 | 2017 | 007.590.934/0001-70 | LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - ME | Transporte Interno | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, SEM CONDUTOR E QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 7078 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | 24/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100876 | R$ 282.465,91 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 22-04-2019 | 0 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | . | GERAL | 19192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100873 | R$ 400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 20-05-2019 | 0 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | . | GERAL | 19192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100873 | R$ 400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 21-06-2019 | 0 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | . | GERAL | 19192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100873 | R$ 400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 22-07-2019 | 0 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | . | GERAL | 19192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100873 | R$ 200,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 28-02-2019 | 2018 | 014.191.875/0001-22 | MAVI TINTAS E SINALIZAÇÃO LTDA EPP | Melhoria do Sistema Viário | 33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | Constitui-se como objeto deste contrato o fornecimento de materiais para sinalização viária horizontal, vertical e semafórica, conforme Anexo I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem | PROGRAMA MOV.PAULISTA SEG.NO TRÂNSITO | 7986 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | 41/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100875 | R$ 101.512,56 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2019 | 20-03-2019 | 0 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | . | GERAL | 19192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100873 | R$ 400,00 |