Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 0 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2016 | R$ 629,59 | R$ 629,59 | R$ 629,59 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 2018 | 020.299.783/0001-63 | INOVA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLI | Manutenção da Unidade | 33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | Contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos para capacitação dos servidores, avaliação da gestão tributaria municipal e planejamento, visando maximizar a eficiencia da gestão tributaria a partir de capacitação tecnica especifica potencializando as praticas operacionais dos agentes publicos envolvidos na gestão de recebimento dos creditos municipais. | GERAL | 20491 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Financeira | 8/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 2017 | R$ 458.333,30 | R$ 412.499,97 | R$ 412.499,97 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 0 | 043.776.517/0001-80 | CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2018 | R$ 10.425,56 | R$ 10.425,56 | R$ 10.425,56 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 0 | 040.432.544/0001-47 | CLARO S/A | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2019 | R$ 36,77 | R$ 36,77 | R$ 36,77 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2020 | R$ 6.494,93 | R$ 6.494,93 | R$ 6.494,93 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 2018 | 024.920.664/0001-37 | UP!!! SOLUÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS EIRELI - EPP | Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária | 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Aquisição de containers marítimos, de 12 metros cada, adequados para que cada container comporte 04 boxes, conforme Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | ECONOMIA SOLIDÁRIA | 20467 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Trabalho | Fomento ao Trabalho | 9/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 2021 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 0 | 455.888.480-04 | ARLETE GRUBEL SBABBO | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Segurança Pública | Policiamento | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2022 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 2018 | 068.000.199/0001-91 | ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA | Manutenção da Unidade | 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | “Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recepção e telefonia nas dependências da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”, que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. |
SAÚDE–GERAL | 20384 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 90/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 2023 | -R$ 688.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 0 | 049.303.258/0001-56 | CONSÓRCIO HORTOÀGUA(SANESP/ FORMALEX PARTIC.) | Dívida Pública | 32902199 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | . | GERAL | 8073 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2024 | R$ 1.484.870,01 | R$ 1.484.870,01 | R$ 1.484.870,01 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 0 | 049.303.258/0001-56 | CONSÓRCIO HORTOÀGUA(SANESP/ FORMALEX PARTIC.) | Dívida Pública | 46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | . | GERAL | 8073 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2025 | R$ 5.823.019,66 | R$ 5.823.019,66 | R$ 5.823.019,66 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 2017 | 008.015.235/0001-69 | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP | Gestão dos Serviços de Saúde | 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | O presente CONTRATO DE GESTÃO e seus anexos de I a VI a diante discriminados têm por objeto o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MARIO COVAS, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NOVA HORTOLÂNDIA, UPA JARDIM AMANDA E UPA JARDIM ROSOLÉM E NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 HORTOLÂNDIA, com fornecimento de mão de obra, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS e diretrizes da Secretária Municipal de Hortolândia em conformidade com os Anexos que integram este instrumento. | SAÚDE–GERAL | 19162 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2026 | R$ 6.920.227,36 | R$ 6.920.227,36 | R$ 6.920.227,36 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 07-03-2018 | 2017 | 008.015.235/0001-69 | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP | Gestão dos Serviços de Saúde | 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | O presente CONTRATO DE GESTÃO e seus anexos de I a VI a diante discriminados têm por objeto o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MARIO COVAS, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NOVA HORTOLÂNDIA, UPA JARDIM AMANDA E UPA JARDIM ROSOLÉM E NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 HORTOLÂNDIA, com fornecimento de mão de obra, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS e diretrizes da Secretária Municipal de Hortolândia em conformidade com os Anexos que integram este instrumento. | PLENA | 19162 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2027 | R$ 1.697.500,00 | R$ 1.697.500,00 | R$ 1.697.500,00 |