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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 000000000001760 IPSPMH - ACORDO CADPREV Nº 02047/17 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2496 R$ 19.157,13 R$ 19.157,13 R$ 19.157,13
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 000000000001761 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02024/2017 Dívida Pública 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2497 R$ 69,19 R$ 69,19 R$ 69,19
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 000000000001761 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02024/2017 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2498 R$ 4.612,50 R$ 4.612,50 R$ 4.612,50
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 000000000001762 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 Dívida Pública 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2499 R$ 310,41 R$ 310,41 R$ 310,41
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 000000000001762 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2500 R$ 20.693,86 R$ 20.693,86 R$ 20.693,86
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 008.705.954/0001-01 TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP (antigo Magazine Ltd Combate e Prevenção à Dst/Aids 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO . FNS - AIDS 11450
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Vigilância Epidemiológica 38/2017 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2501 R$ 14.534,40 R$ 11.809,20 R$ 11.809,20
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 008.705.954/0001-01 TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP (antigo Magazine Ltd Proteção Social Básica 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO . ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 11450
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Assistência Social Assistência Comunitária 38/2017 PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL PREGÃO PRESENCIAL 2502 R$ 83.027,76 R$ 83.027,76 R$ 83.027,76
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 005.515.873/0001-50 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME Manutenção da Unidade 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . PLENA 11806
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89/2016 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2505 R$ 13.437,50 R$ 13.437,50 R$ 13.437,50
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 007.295.038/0001-88 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALARES LT Manutenção da Unidade 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . PLENA 11806
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89/2016 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2506 R$ 1.312,50 R$ 1.312,50 R$ 1.312,50
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 007.118.264/0001-93 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS L Atendimento a Sentenças Judiciais 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . SAÚDE–GERAL 11806
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Suporte Profilático e Terapêutico 89/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2507 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 008.924.875/0001-91 BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME Manutenção da Unidade 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . PLENA 11806
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 89/2016 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 2508 R$ 29.624,00 R$ 9.280,00 R$ 9.280,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 20-03-2018 0 398.737.618-02 MATHEUS SPINA POLITO Incentivo ao Emplacamento no Município 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES . GERAL 1714
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Outros Encargos Especiais /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2509 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00