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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 28-02-2019 0 068.008.895/0001-44 CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA APROPRIAÇÃO . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL . . 101621 R$ 9.539,83 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 18-03-2019 2017 043.257.658/0004-39 AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA Apoio ao Servidor 33903972 - VALE-TRANSPORTE Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. GERAL 10934
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA INEXIGÍVEL 101622 -R$ 23.988,87 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 18-03-2019 2017 043.257.658/0001-96 AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA Apoio ao Servidor 33903972 - VALE-TRANSPORTE Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. GERAL 10934
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA INEXIGÍVEL 101623 -R$ 7.693,24 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 18-03-2019 2017 043.257.658/0004-39 AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA Apoio ao Servidor 33903972 - VALE-TRANSPORTE Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. SAÚDE–GERAL 10934
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL INEXIGÍVEL 101624 -R$ 40.140,98 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 18-03-2019 2017 043.257.658/0001-96 AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA Apoio ao Servidor 33903972 - VALE-TRANSPORTE Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. SAÚDE–GERAL 10934
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL INEXIGÍVEL 101625 -R$ 10.408,52 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 18-03-2019 2017 043.257.658/0001-96 AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA Apoio ao Servidor 33903972 - VALE-TRANSPORTE Constitui-se como objeto deste instrumento a Aquisição de vale transporte eletrônico (cartão) da empresa Auto Viação Ouro Verde Ltda, conforme condições e especificações contidas Memorial Descritivo (RC 1069/2017), que passam a fazer parte integrante do presente instrumento como se aqui transcritos fossem. ENSINO FUNDAMENTAL 10934
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER INEXIGÍVEL 101626 -R$ 27.152,64 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-03-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101627 R$ 136.585,64 R$ 136.585,64 R$ 136.585,64
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-03-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101628 R$ 90.207,20 R$ 90.207,20 R$ 90.207,20
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-03-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101629 R$ 34.084,53 R$ 34.084,53 R$ 34.084,53
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-03-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101630 R$ 785,22 R$ 785,22 R$ 785,22
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-03-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101631 R$ 18.331,64 R$ 18.331,64 R$ 18.331,64
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-03-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101632 R$ 11.953,78 R$ 11.953,78 R$ 11.953,78