Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 000.874.929/0001-40 | Med Center Comercial LTDA | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 7206 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 55/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3601 | R$ 80.460,00 | R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 086.742.198-37 | Aparecido Donizete Ruiz Tiberio | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 305 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3602 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 329.255.948-08 | GISELE JANAINA DE SOUSA ALBANEZ | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 22911 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3603 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 848.200.988-53 | JOSÉ AUGUSTO FERREIRA | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 1371 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3604 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 364.987.798-88 | EDERSON FRANCISCO DOS SANTOS | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 2372 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3605 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 014.190.945/0001-28 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3606 | R$ 125,64 | R$ 125,64 | R$ 125,64 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 014.190.945/0001-28 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | Rede Psicosocial | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | PLENA | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3607 | R$ 1.926,48 | R$ 1.926,48 | R$ 1.926,48 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 014.190.945/0001-28 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3608 | R$ 837,60 | R$ 837,60 | R$ 837,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 014.190.945/0001-28 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3609 | R$ 753,84 | R$ 753,84 | R$ 753,84 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 053.437.315/0001-67 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3610 | R$ 204,24 | R$ 204,24 | R$ 204,24 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | 053.437.315/0001-67 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 15230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | 71/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3611 | R$ 220,80 | R$ 220,80 | R$ 220,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-04-2018 | 0 | . . - | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | Requisitórios de Pequeno Valor | 33909105 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA | . | GERAL | 14744 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3612 | R$ 4.289,33 | R$ 4.289,33 | R$ 4.289,33 |