Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 20-05-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102385 R$ 135.698,36 R$ 135.698,36 R$ 135.698,36
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 22-05-2019 0 . . - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO . 0 - . . GERAL 1800
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 102386 R$ 265,30 R$ 265,30 R$ 265,30
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 22-05-2019 0 067.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA . 0 - . . GERAL 1800
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 102387 R$ 12.743,54 R$ 12.743,54 R$ 12.743,54
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 22-05-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102388 R$ 481,36 R$ 481,36 R$ 481,36
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 27-05-2019 2018 004.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A Manutenção da Unidade 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal-smp-plano corporativo, com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, com linhas habilitadas pra comunicação local-intra-grupo-ilimitada, com opção de desbloqueio para utilização em outras áreas pelo gestor do contrato, sistema gestor on line, e roteador wi-fi chip 4G para conectar tablet e notebook com entrada RJ45 para c abo, conforme especificações contidas no ANEXO I, Memorial Descritivo. ENSINO FUNDAMENTAL 14615
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 100/2018 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 102389 -R$ 14.507,64 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 27-05-2019 2018 004.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A Manutenção da Unidade 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal-smp-plano corporativo, com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, com linhas habilitadas pra comunicação local-intra-grupo-ilimitada, com opção de desbloqueio para utilização em outras áreas pelo gestor do contrato, sistema gestor on line, e roteador wi-fi chip 4G para conectar tablet e notebook com entrada RJ45 para c abo, conforme especificações contidas no ANEXO I, Memorial Descritivo. GERAL 14615
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral 100/2018 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 102390 -R$ 43.522,92 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 27-05-2019 2018 004.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A Manutenção da Unidade 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal-smp-plano corporativo, com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato, com linhas habilitadas pra comunicação local-intra-grupo-ilimitada, com opção de desbloqueio para utilização em outras áreas pelo gestor do contrato, sistema gestor on line, e roteador wi-fi chip 4G para conectar tablet e notebook com entrada RJ45 para c abo, conforme especificações contidas no ANEXO I, Memorial Descritivo. SAÚDE–GERAL 14615
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral 100/2018 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 102391 -R$ 14.507,64 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 28-05-2019 0 PENSAO ALIMENTICIA . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102392 R$ 3.155,05 R$ 3.155,05 R$ 3.155,05
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 28-05-2019 0 PENSAO ALIMENTICIA . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102393 R$ 2.326,51 R$ 2.326,51 R$ 2.326,51
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 29-05-2019 0 0 SALARIO MATERNIDADE - IPSPMH . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102395 R$ 87.754,93 R$ 87.754,93 R$ 87.754,93
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 29-05-2019 0 0 SALARIO MATERNIDADE - INSS . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102396 R$ 31.809,76 R$ 31.809,76 R$ 31.809,76
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 31-05-2019 0 PENSAO ALIMENTICIA . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102397 R$ 123.465,92 R$ 123.465,92 R$ 123.465,92