Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 11-07-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102858 R$ 860,44 R$ 860,44 R$ 860,44
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 11-07-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102859 R$ 1.347,50 R$ 1.347,50 R$ 1.347,50
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 11-07-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102860 R$ 1.372,07 R$ 1.372,07 R$ 1.372,07
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 11-07-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102861 R$ 2.520,66 R$ 2.520,66 R$ 2.520,66
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 11-07-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102862 R$ 6.618,04 R$ 6.618,04 R$ 6.618,04
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 11-07-2019 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102863 R$ 26.523,63 R$ 26.523,63 R$ 26.523,63
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-07-2019 0 008.004.710/0001-00 GOLDEN FOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102864 R$ 147.181,30 R$ 147.181,30 R$ 147.181,30
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-07-2019 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. . 0 - . . GERAL 5830
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102865 R$ 27.157,96 R$ 27.157,96 R$ 27.157,96
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-07-2019 0 . . - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO . 0 - . . GERAL 7501
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA /0 PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102866 R$ 479,75 R$ 479,75 R$ 479,75
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-07-2019 2017 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Manutenção da Unidade 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ceder, a título oneroso e em caráter não exclusivo, a utilização de determinados Pontos de Fixação em postes do sistema de distribuição de energia elétrica aéreo, de propriedade da CPFL, pela usuária, para instalação de cabos e equipamentos necessários para transmissão de voz, dados ou imagens, visando à interligação das unidades, localizadas na área de concessão da CPFL (Infraestrutura) SAÚDE–GERAL 10752
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL INEXIGÍVEL 102867 -R$ 5.185,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-07-2019 2017 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Cidade Digital 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ceder, a título oneroso e em caráter não exclusivo, a utilização de determinados Pontos de Fixação em postes do sistema de distribuição de energia elétrica aéreo, de propriedade da CPFL, pela usuária, para instalação de cabos e equipamentos necessários para transmissão de voz, dados ou imagens, visando à interligação das unidades, localizadas na área de concessão da CPFL (Infraestrutura) GERAL 10752
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Tecnologia da Informatização /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA INEXIGÍVEL 102868 -R$ 3.505,15 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 15-07-2019 2017 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Manutenção da Unidade 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Ceder, a título oneroso e em caráter não exclusivo, a utilização de determinados Pontos de Fixação em postes do sistema de distribuição de energia elétrica aéreo, de propriedade da CPFL, pela usuária, para instalação de cabos e equipamentos necessários para transmissão de voz, dados ou imagens, visando à interligação das unidades, localizadas na área de concessão da CPFL (Infraestrutura) ENSINO FUNDAMENTAL 10752
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER INEXIGÍVEL 102869 -R$ 26.885,35 R$ 0,00 R$ 0,00