Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 000000000001761 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02024/2017 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1090 R$ 4.988,75 R$ 4.988,75 R$ 4.988,75
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 000000000001760 IPSPMH - ACORDO CADPREV Nº 02047/17 Dívida Pública 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1091 R$ 3.515,04 R$ 3.515,04 R$ 3.515,04
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 000000000001760 IPSPMH - ACORDO CADPREV Nº 02047/17 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1092 R$ 20.719,83 R$ 20.719,83 R$ 20.719,83
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 000000000001762 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 Dívida Pública 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1093 R$ 3.797,01 R$ 3.797,01 R$ 3.797,01
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 000000000001762 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1094 R$ 22.381,90 R$ 22.381,90 R$ 22.381,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 2020 036.062.803/0001-18 ILUMINA HORTOLANDIA S/A Ampliação e Reforma da Iluminação Pública / PPP 33678300 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR Concessão Adm.para os serviços de modernização energética do parque de iluminação pública e espaços públicos municipais, bem como a gestão, manutenção e operação dos ativos de iluminação pública no municipio de Hortolândia. CIP - Contr.Iluminação Pública - CONTRAPARTIDA 1927
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Infra-Estrutura Urbana 02/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA CONCORRÊNCIA 1095 R$ 5.614.400,00 R$ 5.104.000,00 R$ 5.104.000,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 00000000000020 SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES Conselho Tutelar 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL . ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 9172
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1096 R$ 15.564,69 R$ 15.564,69 R$ 15.564,69
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 007.590.934/0001-70 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - ME Manutenção da Unidade 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS . GERAL 18500
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1085 R$ 136,05 R$ 136,05 R$ 136,05
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 007.590.934/0001-70 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - ME Manutenção da Unidade 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS . GERAL 18497
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1086 R$ 136,05 R$ 136,05 R$ 136,05
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 007.590.934/0001-70 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - ME Manutenção da Unidade 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS . GERAL 9166
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1087 R$ 131,94 R$ 131,94 R$ 131,94
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Manutenção da Unidade 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS . GERAL 572
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1088 R$ 104,13 R$ 104,13 R$ 104,13
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 31-01-2020 0 000000000001761 IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02024/2017 Dívida Pública 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1089 R$ 846,32 R$ 846,32 R$ 846,32